應收會計工作職責(精選26篇)
在現實社會中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的應收會計工作職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
應收會計工作職責 篇1
1、根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2、及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3、進行業務員應收賬款催討。
4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5、完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7、完成上級領導交辦的.其他工作。
應收會計工作職責 篇2
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;
2、月度成本結轉及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理,包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收會計工作職責 篇3
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的.核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成業務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責 篇4
1.完成進項發票登記
2.協助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配,產品開單
8.供應商提供的.發票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收會計工作職責 篇5
—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;
—第三方平臺收入核對,保證系統、銀行到賬數據準確性
—負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統核銷;
—負責電商平臺手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;
—定期制作和發布應收賬款賬齡分析表;
—與供應商之間的應付賬款對賬工作;
—配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應收會計工作職責 篇6
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責 篇7
1、 負責與客戶對賬;
2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統;
3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用;
4、 負責出季度,年度營銷數據的'基礎數據、;
5、 負責出代理商核銷數據,每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據;
6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;
7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對;
8、 負責每天對業務系統里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;
9、 負責收集線上與線下導開票明細并發給出納進行開票;
10、 負責登記線上渠道服務費臺賬;
11、負責商標,檢測報告,資質,銷售合同的管理
12、 負責上級領導安排的其他事情。
應收會計工作職責 篇8
1、負責銷售發貨審核、發票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬,以及應收賬款的核對與沖銷;
2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理,應收和預收往來賬款清理,壞帳準備計提;
3、負責延保收入確認和分攤,未實現融資收益確認和分攤;
4、負責每月應收賬款客戶對賬;
5、按照會計準則要求,結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;
6、開票稅金與稅控系統和納稅申報表核對。
應收會計工作職責 篇9
1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的`核對工作,分類整理并裝訂成冊;
2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的到貨及發票情況;
3、付款及信息發布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;
4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協助經理進行其他財務工作事項。
應收會計工作職責 篇10
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款。
2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3、審核付款單、報銷單的準確性;
4、負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;
5、編制付款和費用憑證;
6、辦理直接上司臨時交辦的`其他事宜。
應收會計工作職責 篇11
1、負責各項回款的跟蹤與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的'核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、月度負責編制、審核財務統計報表。
應收會計工作職責 篇12
1、每月結賬后,整理打印應收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料,以便后期查找協助工作
3、協助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料
4、找出政府及其他外部所需財務資料,將其整理好交給上級審核。
5、協助客戶或會計事務所發出的詢證函對賬工作
6、協助總賬會計、上級遞交稅務局、統計局、工商局等相關部門資料
應收會計工作職責 篇13
1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本,促進增產節約人,增收節支,提高企業的經濟效益
3、協助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫,進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的`處理
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數量,進行統計,審核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商,以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收會計工作職責 篇14
1、應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)
2、應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;
3、預收賬款的核對整理;
4、每月對應的AP/AR模塊的.報表生成及核對分析;
5、展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對,預提工作;
6、開展期間現場的財務支持工作
7、根據工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責 篇15
1、負責與客戶核對往來賬明細,總賬,及時將對賬傳真至客戶,并確保客戶收到對賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實相符;
2、整理客戶賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準確、完整;
3、負責客戶經銷合同整理、跟進,包括簽約銷量進度跟進,續簽日期跟進,客戶檔案更新與記錄;
4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數,經濟能力,欠款金額等)并及時上報財務部負責人;
5、負責提供應收款名單給相應業務人員及財務負責人,配合共同催款;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
應收會計工作職責 篇16
1、負責應收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應收賬款的`對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;
4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。
應收會計工作職責 篇17
1.根據公司政策跟進客戶應收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統中進行發票數據的整理
6.其他相關的財務工作
應收會計工作職責 篇18
1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數據的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關資料的.收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;
應收會計工作職責 篇19
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;
2、開具增值稅發票;
3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作;
4、應收賬款的`對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業務員進行回款管理,應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責 篇20
1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性,業務的合理性,金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的`提列;
6、賬務處理:現金記賬,銀行記賬;
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。
應收會計工作職責 篇21
1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的`對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責 篇22
1、審核材料相關的入庫單據;
2、與供應商核對月結賬單;
3、其他單據審核及付款;
4、供應鏈系列的審核監督;
5、統計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應收發票;
7、付款單據審核及處理。
應收會計工作職責 篇23
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業的'的賒銷政策提供依據;
7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責 篇24
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的`任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責 篇25
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的'催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責 篇26
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發貨、費用、回款核對;
3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
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