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會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-01-19 10:02:07 工作職責(zé) 我要投稿

會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé)

  稽核會(huì)計(jì)需要編制公司會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表,完成日常單據(jù)錄入、帳目核對(duì);編制銷售部門產(chǎn)品成本利潤表,核算商品價(jià)格、成本、利潤率,以下是小編整理的會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé),希望對(duì)大家有所幫助。

會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé)

  會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 篇1

  1、在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下,做好原始憑證、記賬憑證及報(bào)表的稽核工作。

  2、從合法性、真實(shí)性、手續(xù)是否完備等方面對(duì)原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。

  3、復(fù)核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容,會(huì)計(jì)科目及金額、記賬是否正確。

  4、復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定,內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符。

  5、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行稽核,審核其是否符合財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,對(duì)嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性。

  6、從數(shù)字銜接性方面定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稽核。

  7、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)匯報(bào)主管采取措施進(jìn)行解決,妥善處理。

  8、在已稽核的會(huì)計(jì)資料上蓋章,并隨時(shí)做好稽核記錄。

  9、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)審查評(píng)價(jià)公司經(jīng)營活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內(nèi)部各項(xiàng)管理措施和規(guī)章制度的貫徹實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動(dòng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計(jì)工作(含同級(jí)審計(jì))和各項(xiàng)專項(xiàng)稽核工作,起草各項(xiàng)稽核工作的計(jì)劃和方案,完成季度稽核審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)稽核報(bào)告;

  3、協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)公司報(bào)送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報(bào)表的審核工作;

  5、負(fù)責(zé)稽核、審計(jì)資料的整理和歸檔保管。

  會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 篇3

  帳務(wù)稽核

  1、各項(xiàng)支出憑證的審核事項(xiàng)。

  2、各項(xiàng)收入帳項(xiàng)的審核事項(xiàng)。

  3、各項(xiàng)攤提折舊的.事項(xiàng)。

  4、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)付帳的審核事項(xiàng)。

  5、原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的審核事項(xiàng)。

  6、各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng)。

  7、有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財(cái)務(wù)查核事項(xiàng)。

  8、營利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目的審核事項(xiàng)。

  9、其他有關(guān)調(diào)整記帳科目,變更計(jì)算方法,減少支出的建議事項(xiàng)。

  業(yè)務(wù)稽核

  1、各處廠業(yè)務(wù)工作進(jìn)度的審核事項(xiàng)。

  2、各處廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項(xiàng)。

  3、各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)的追蹤事項(xiàng)。

  4、其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)稽核

  1、關(guān)財(cái)產(chǎn)的購置或處理的審核事項(xiàng)。

  2、有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格審核事項(xiàng)。

  3、有關(guān)對(duì)外訂立財(cái)物契約的審查事項(xiàng)。

  4、有關(guān)本公司及所屬分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收帳款、銀行往來的抽查事項(xiàng)。

  5、有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項(xiàng)。

  6、其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

  會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 篇4

  1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。

  2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表電腦初本,于早會(huì)前送財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點(diǎn)收入的準(zhǔn)確性。

  4、復(fù)核前臺(tái)收入,審核房價(jià)差異,任何未授權(quán)的房價(jià)變動(dòng)應(yīng)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。

  5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。

  6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

  7、對(duì)夜審的營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表進(jìn)行調(diào)整,作出正本

  8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位,比較分析每日?qǐng)?bào)表,與同行對(duì)比,檢查團(tuán)隊(duì)、公司、個(gè)人的信用。

  9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號(hào)及控制工作。

  10、完成收銀員長短款報(bào)告。

  11、負(fù)責(zé)與各部門溝通,進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請(qǐng)或補(bǔ)辦,確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。

  12、檢查團(tuán)隊(duì)、公司、個(gè)人的信用。

  13、月底負(fù)責(zé)對(duì)各類表單進(jìn)行存檔,并完成月結(jié)報(bào)告送會(huì)計(jì)部。

  14、忠于職守,秉公辦事,不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行審核制度。

  15、將所有錯(cuò)誤或問題在留言本上記錄,以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。

  16、做好保密工作,維護(hù)酒店及消費(fèi)者利益。

  會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)報(bào)告工作。

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對(duì)不合格的記帳憑證,責(zé)成有關(guān)人員查明原因,更正處理。

  3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告,并核對(duì)相符。

  4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。

  5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂,對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。

  6、配合有關(guān)部門對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

  7、協(xié)助主任加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。

  8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。

  9、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。

  10、做好財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的審查,微機(jī)記帳單位的定期檢查驗(yàn)收工作。

  會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 篇6

  1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計(jì)制度和流程,起草審計(jì)計(jì)劃方案及具體實(shí)施方案;

  2、根據(jù)制定的審計(jì)目錄及公司工作需求,編制月度審計(jì)計(jì)劃。

  3、負(fù)責(zé)子公司各專業(yè)市場(chǎng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督,檢查運(yùn)營收費(fèi)流程管控,負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。

  4、按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,收集充分的審計(jì)證據(jù),檢查審計(jì)證據(jù),做出審計(jì)評(píng)價(jià)意見,編寫內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)文書。

  5、實(shí)施項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)及整改落實(shí)情況的反饋;

  6、定期對(duì)賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因并處理有關(guān)的財(cái)務(wù)調(diào)整事宜;審查財(cái)務(wù)收支,監(jiān)督各項(xiàng)開支業(yè)務(wù)審批手續(xù)是否符合公司要求和財(cái)務(wù)管理規(guī)定,對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支,應(yīng)提出意見;

  7、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核憑證是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否完備等;復(fù)核各種記賬憑證,記賬分錄是否準(zhǔn)確,是否符合制度規(guī)定等;

  8、對(duì)賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查,看其是否符合要求,并將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì);

  9、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé);

  10、完成部門負(fù)責(zé)人交代的其他相關(guān)工作。

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