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財務審計經理的主要工作職責通用
財務審計經理的主要工作職責通用1
職責:
1、負責內審制度、流程的建立和維護,保障公司財產安全;
2、監督公司財務工作的.規范性、會計信息的準確、完整性;
3、負責公司經營風險控制工作,對公司風險進行評估和監測,提出防范和化解經營風險的建議;
4、對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;
5、完成董事會交辦的其它審計事項。
任職要求:
1、全日制本科學歷,財會及審計等相關專業;
2、具備一年以上內部審計工作或會計師事務所審計工作經驗;
3、熟悉財經法規,熟練操作財務軟件及熟練使用計算機辦公軟件;
4、堅持原則、工作嚴謹細致,良好的溝通能力及文字表達能力。
財務審計經理的主要工作職責通用2
職責:
1、協助審計部負責人建立及完善公司內部審計制度,編寫審計規劃和年度審計計劃;
2、對集團總部和下屬項目公司進行財務審計,擬訂審計方案,編制項目的審計計劃、進度程式及審計目標;指導審計實施,起草或復核審計報告等審計文書;
3、對公司內部的會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執行公司財務規章制度情況進行例行的財務審計;
4、參與公司內控制度和計劃的制定,降低公司內控風險;
5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的落實;
任職資格:
1、財務、審計類相關專業本科及以上學歷,具中級職稱;
2、3—5年以上房地產公司審計工作經驗,熟悉房地產企業內部工作流程和行業特點,熟悉明源系統及NC操作系統;
3、熟悉企業財務審計、內控審計、成本審計業務流程,具良好的'溝通能力與較強文字表達能力;
4、具較強的風險防范意識和較強的分析判斷能力,責任心強;
5、為人踏實,具有良好的職業道德和較強的團隊合作精神
財務審計經理的主要工作職責通用3
職責:
1、完成領導分派的財務收支審計、離任審計、專項審計等項目審計任務,對自己承擔的具體審計項目和具體審計任務承擔風險責任。
2、對負責的審計項目開展調查研究,確定審計目標,審計范圍,審計重點和審計技術方法及項目完成時間,制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規程開展工作,確保審計方案的實施。
3、負責各項審計工作的實施,對審計人員工作進行分工,對審計人員取得審計證據和審計工作底稿進行復核,負責完成主審的項目審計報告和審計的編寫工作,對審計項目質量負責。
4、編寫審計報告,對報告中的各項數據必須有審計底稿支撐,真實反映被審單位的`情況,客觀公正地給予評價,具體地提出存在的主要問題,并提出建設性的意見或處理決定。
5、協同上級進行審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。
6、負責主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作。
7、負責對審計及相關內容的保密職責。
8、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務管理、審計、會計、稅務等相關專業;
2、掌握國家財稅政策,內審管理等相關制度辦法,熟悉內審工作流程,對行業管理和內控建設有清晰的認識,對行業管理能提出高質量的管理建議;
3、有5年以上經營審計、財務審計崗位工作經驗或大型企業財務崗位工作經驗者優先;
4、熟悉財務軟件,具備較強的數據分析、問題判斷能力;
5、具有良好的溝通能力、文字表達能力及團隊合作精神。
財務審計經理的主要工作職責通用4
職責:
1、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;
2、發現有損害公司利益線索,與相應人員組成小組展開調查;
3、對發現的一般審計問題,進行督促整改;
4、負責審計監督,預防業務運營、財務、稅務風險,并揭示風險。
任職要求:
1、財務、審計相關專業,中級職稱及以上職稱優先;
2、能熟練操作財務軟件和ERP業務軟件;
3、有3年以上企業內部審計工作經驗優先;
4、有帶隊經歷或能獨立開展審計工作優先;
5、能力要求:
(1)具有較強的執行力;
(2)具有豐富的行業經驗;
(3)具有清晰地書面和口頭表達能力,善于進行活躍而積極地溝通;
(4)具有獨立工作能力,但同時又具有較強的集體意識和良好的`團隊合作精神;
(5)具有良好的適應能力,能在時間限制和任務壓力下工作;
(6)熱愛并看好本行業,有良好的職業道德和奉獻精神。
6、外語要求:英語水平至少達到CET6。
7、電腦要求:掌握電腦的基礎知識,能熟練操作中英文操作系統,熟練掌握辦公自動化軟件的應用。
8、其他要求:
(1)人品端正,誠實可信;
(2)身體與心理健康,熱愛生活;
(3)具有良好的企業形象意識。
財務審計經理的主要工作職責通用5
職責:
1、完善企業財務內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預警;
2、組織并參與業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;
3、根據審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續的改善情況;
4、協助建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;
5、對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
6、及時發現對財務異常情況過其他重大事項的'相關部門進行專項審計;
7、對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;
8、對企業年度經營情況進行經濟效益審計;
9、第三方審計機構對接。
任職資格:
1、30—40周歲,具備大型集團公司審計工作經歷,善于分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業
2、具有8年以上財務管理,3年審計負責人經驗;
3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。
4、中級以上職稱,熟悉辦公自動化
財務審計經理的主要工作職責通用6
崗位職責:
1、依據核準的審計方案和相關制度法規進行審計工作,并編寫審計日志;
2、取得審計工作證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;
3、對審計中發現的'問題客觀公正地給予評價,并提出建設性的建議和處理意見;
4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;
5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況,必要時進行后續審計,做好審計項目業務閉環;
6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,并及時送交檔案管理員保管;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷、具備相應的審計、財務管理、會計核算、企業管理、工程項目管理等相關知識。具備審計或會計中級以上職稱;
2、從事內、外部審計工作3年以上;
3、具有客觀、公正、嚴謹、保密的職業道德,具備勝任崗位的專業技能;
4、熟練使用計算機辦公軟件和各種財務軟件,良好的人際溝通能力、執行能力,具備一定的文字處理能力;
5、具有CPA、CIA資格證書者優先錄用。
財務審計經理的主要工作職責通用7
職責:
1、對各城市公司風控部的財務風控審計工作進行專業支撐、管理、考核;
2、制定集團風控部的財務專項審計計劃、審計方案,組織人員實施專項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實;
3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實;
4、組織財務風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;
5、組織財務風控審計數據共享庫的建立和完善;
6、組織財務風控審計管理制度和作業細則的編制、培訓、實行、完善;
7、對集團、城市公司財務業務制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;
8、負責風控審計工作資料的.整理、歸檔工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上從事財務內控審計或相關專業的工作經驗,其中五年以上在知名房地產集團公司工作。在相關專業上具有豐富的審計經驗或管理經驗者優先考慮。
2、教育背景:全日制本科及以上學歷,審計、財務、會計等專業畢業。
3、專業經驗:熟悉房地產開發的財務管理制度和業務流程;熟悉財務業務工作中存在的風險、監控的要點、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。
4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。
財務審計經理的主要工作職責通用8
職責:
1、根據公司的目標,制定年度、季度審計工作計劃(側重財務相關);
2、利用財務專業知識開展常規審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,經營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;
3、將審計情況、進度和結果向公司領導匯報;
4、協助審計總監實施后續審計工作,跟蹤審計意見和建議的執行和采納情況。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務類相關專業,注冊會計師、注冊稅務師優先;
2、5年以上財務或審計工作經驗,有教育、醫療、酒店、商業零售行業背景者優先;
3、具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;
4。具備敬業精神、責任心和良好的'審計職業道德。
財務審計經理的主要工作職責通用9
職責:
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
3、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;
4、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
5、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;
6、完成上級領導布置的`其他任務。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、財務、金融、管理學或法律相關專業。
財務審計經理的主要工作職責通用10
職責:
1、依據核準的審計方案和相關制度法規進行審計工作,并編寫審計日志;
2、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;
3、對審計中發現的問題客觀公正地給予評價,并提出建設性的建議和處理意見;
4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;
5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況,必要時進行后續審計,做好審計項目業務閉環;
6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的`完整性與安全性,并及時送交檔案管理員保管。
任職要求:
1、會計、財務或相關專業大學本科以上學歷,八年以上制藥行業審計經驗;
2、熟悉財務、稅法政策,營運成本控制及核算,豐富的財務資金策劃、融資及資本運作經驗;
3、具有良好溝通能力,具有較強的語言和文字表達能力;
4、熟悉企業內部審計操作方法。
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