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應收會計職責

時間:2024-05-26 14:12:34 好文 我要投稿

應收會計職責通用(15篇)

應收會計職責1

  1、現金管理和報銷款的支付;

應收會計職責通用(15篇)

  2、對所有現金報銷的單據要審核___的真實性,業務的.合理性,金額的正確性,檢查是否

  有總經理簽字和經辦人員簽字;

  3、應收帳款立帳管理,建立客戶應收款明細賬,保證賬實相符;

  4、應收帳款帳齡分析,對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現金記賬,銀行記賬;

  7、日常___登記和跟蹤;

應收會計職責2

  1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;

  2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;

  3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;

  4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的.應付返利明細表;

  5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業的的賒銷政策提供依據;

  7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應收會計職責3

  以下就是應收會計崗位職責及任職要求等等的介紹,希望為您帶來幫助。

  崗位職責:

  1、負責各項回款的辦理與統計工作;

  2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;

  4、協助財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

  5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的.原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務統計報表。

  任職資格:

  1、財務、會計、審計或相關專業,持有會計證,有快消型企業工作經歷者優先;

  2、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

  3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實,有良好的紀律性、團隊合作精神;

  5、接受應屆畢業生。

應收會計職責4

  1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業務人員傭金表。

  2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個稅表、薪酬發放表。

  3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款,與業務部門及合作單位進行對賬。

  4、負責新項目的`立項測算工作,預測項目盈利情況,分析合理性,為立項提供數據支持。

  5、負責對項目的經營數據進行統計、分析,為經營決策提供有價值的財務分析。

  6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔。

  7、進行費用報銷審核。

  8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應收會計職責5

  1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表,每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶);

  2、每天按會計通知開具廣州發票;

  3、每天及時按規定處理費用復核;

  4、每月出具應收款客戶對賬單;

  5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;

  6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;

  7、倉庫上月循環及月盤點分析報表;

  8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。

應收會計職責6

  1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的'到貨及發票情況;

  3、付款及信息發布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;

  4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

  7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收會計職責7

  1、現金的日常收支和保管,執行現金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行。

  2、資金收付后當日入賬,現金盤點,核對現金日記賬,補充備用金,執行備用金制度,編制資金日報。

  3、清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理。

  4、按公司要求執行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。

  5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發送借款人及領導借款未清表。

  6、每月提供單體、合并報表上其他往來數據。每季度關聯方對賬發總賬匯總。

  7、銀行帳戶的開戶與銷戶。

  8、收據、支票、空白銀行票據的`保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單。

  9、收到銀行承兌匯票,即時出具收據,即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付。

  10、收集資金預算數據,編制資金預算表。

  11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。

  12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

  13、積極配合審計工作。經總賬審核,財務(副)經理審批后提供對外數據。

  14、完善SOP操作手冊。完善業務部門培訓文檔。

  15、完成直接上級交辦的臨時任務。

應收會計職責8

  1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

  2、月度成本結轉及具體賬務處理;

  3、例行稅務事務處理,包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

  7、崗位相關風控及經營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收會計職責9

  1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

  2、 負責開具銷售發票;

  3、 整理日常報銷單據及定期報銷,負責各項付款、工資發放;

  4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

  6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。

應收會計職責10

  崗位職責:

  1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。

  2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本,編制成本報表;

  3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

  4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;

  5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);

  6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;

  7、負責審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表;

  8、負責配合制定計劃成本核算方法;

  9、負責erp產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

  10、負責erp沈陽現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;

  11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購,保證發票的安全與使用;

  12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

  13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;

  14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;

  15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;

  16、按稅法要求及時編制企業房產稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

  17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細;

  18、負責稅務與內部帳務excel固定資產明細表的錄入工作;

  19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的`管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;

  20、負責內部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;

  21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

  22、對公司財務數據必須保密,認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

應收會計職責11

1、負責銷售收入核算,確保銷售收入及應收款核算準確

  2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

  3、審核公司產品單價

  4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

  5、根據銷售合同和公司的相關規定,監督業務發貨

  6、審核業務人員月、年銷售業績,核算提成工資

  7、按時完成上級安排的`其他臨時工作

  8、熟悉金蝶軟件優先考慮

  任職資格:會計及財務管理相關專業畢業,有三年以上核算管理應收賬款工作經驗,具初級以上會計資格證

應收會計職責12

  1、負責公司財務系統,應收財務處理;

  2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

  3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法,保證應收核算的`真實性、合理性、合規性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時解決應收產生情況及使用情況,保證應收核算的準確性;

  5、出具內部與應收相關的管理報表。

應收會計職責13

  1、負責應付款憑證的錄入;

  2、供應商往來對帳單的核對;

  3、編制月份應付款計劃;

  4、供應商提供的發票簽收和審核;

  5、應付帳款帳齡分析;

  6、負責審核采購部提供的'報價單和采購訂單;

  7、負責審核倉庫提供的采購入庫單;

  8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應商)及公司內部相關部門的溝通

  9、分析應付款項的賬齡及償還情況

  10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

  11、定期進行應付及預付款項的對賬

  12、辦理應付及預付款項的結算

  13、負責應付及預付款項的核算工作

應收會計職責14

  1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發票開具;

  2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等;

  3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

  4、財務資料的.編制及歸檔管理;

  5、電商各渠道發票申請及信息登記;

  6、領導交代的臨時性任務。

應收會計職責15

  應收賬款會計michael page米高蒲志國際(香港)有限公司公司簡介:我們的客戶是美國的實驗室軟件工程公司,提供一流質量產品。他們的業務與工廠網絡遍布全球,并在不斷擴建,其中上海是亞太地區中心樞紐。該企業為標準普爾500指數股之一,市場年財政收入約為50億美金。在最近的人員變動中,他們正在尋找一位新的應收會計來運行sap系統等工作。

  職責描述:

  6個月合同。應收賬款操作流程的`監控與提升;負責企業應收賬款的查詢、催收、核銷工作;與顧問或客戶確認收款明細,跟蹤回款進度,定期清理逾期款項;維護催款狀態跟蹤表,核對、下載系統數據與狀態表數據,確保數據的一致性;月末系統中應收賬款的核對、輔助結賬工作;應收賬款內部管理報表的編制、分析。

  任職要求:

  兩年以上財務相關工作經驗;熟練掌握sap等財務軟件及辦公軟件;做事細心、嚴謹、認真負責;邏輯清晰、良好的溝通能力。

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