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小金庫自查報告

時間:2024-09-26 05:35:16 自查報告 我要投稿

小金庫自查報告(15篇)

  在當下這個社會中,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編為大家收集的小金庫自查報告,歡迎大家分享。

小金庫自查報告(15篇)

小金庫自查報告1

  “小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神,現把我學校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

  學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

  組長:黃坤元

  副組長:黃鵬舉

  成員:劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

  舉報電話:86586701

  三、明確要求,重點治理

  按照上級文件規定的要求,學區通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的.七項表現開展自查活動,對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發現上述違規違紀問題,自查結果已在全學區教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規范完善

  我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告2

  根據靖紀發〔20xx〕11號文件要求,鋪口鄉對至1至9月的“三公”經費支出情況進行自查,現將具體情況匯報如下:

  1、公務接待費用。我鄉公務接待費為25.62萬元,公務接待費為17.65萬元,1至9月公務接待費為12.32萬元。經查,我鄉公務接待費用逐年遞減,不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  2、公車購置及運行費用。我鄉共有公車三輛,車輛購置及運行費用為14.67萬元;沒有購置公車,公車運行費用11.67萬元;1至9月公車運行費用為11.58萬元;受物價上漲因素影響,我鄉公車修理費用、油價隨之上漲,但我鄉采取了嚴格公車管理措施。經查,在公車管理及專項治理中,如實登記上報公務車輛情況;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私戶行為;不少班子成員和機關同志開私車辦公事,自己掏錢加油。

  3、公費考察學習費用。經查,我鄉不存在公費出國考察學習情況;國內公費考察學習費用嚴格執行上級紀委的相關規定,嚴格控制,1至9月無公費考察學習費用。

  4、“小金庫”自查自糾。經查,我鄉不存在“小金庫”。

  根據自查結果,我鄉從嚴控制“三公”經費,認真遵照執行中央、省、市縣的.有關要求,制訂了以下十項措施:

  一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

  二是加強對會議經費的管理?刂茣h時間、會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

  三是加強對考察及差旅費的管理?刂瞥鍪、縣參加會議、考察的人數,不安排公務考察活動。

  四是加強對公務車輛的管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

  五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理,提倡節約用電。

  六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

  七是控制公務接待費用。搞好“廉政食堂”,嚴格“三單”制度,控制接待標準。

  八是規范激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業績掛鉤,以精神鼓勵為主。

  九是規范辦公用品管理。辦公用品采購實行定點采購。

  十是規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規范批報手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

小金庫自查報告3

  根據《關于開展小金庫專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理小金庫工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發的《關于開展小金庫專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。三、認真開展自查,實施長效監督

  按照試集團公司下發的《關于開展小金庫專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞五查五看的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的`行為。

  3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

  4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

小金庫自查報告4

  按照集團公司關于小金庫專項治理的通知要求,我公司認真開展了關于小金庫自查自糾工作,現將有關情況匯報如下:

  (一)動員部署、宣傳發動情況

  1、健全組織,加強領導

  為加強對小金庫專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協調,下設辦公室,辦公室設在監察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成,范文之整改報告:企業小金庫自查報告。

  2、加強宣傳,提高認識

  為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:

  (1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神,以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態度。

  (2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關科室專門抽出時間,進行會計法規知識的學習與宣貫。

  (3)8月18日,組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容,明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署,并將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理并要求自學。

  (4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續轉發的文件,以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網上,供項目部組織職工進行學習。

  3、專項治理工作的具體步驟

  (1)下發文件,規范治理工作

  為進一步做好專項治理小金庫效能監察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發了《關于開展治理小金庫專項效能監察的通知》(通京察【20xx】36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了小金庫效能監察的.報告和有關報表。

  (2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。

  (3)9月10日,利用項目經理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關的文件、政策解釋進行了學習。

  (4)在效能監察結果的基礎上,機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

  (二)自查自糾實施范圍

  實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

  (三)組織實施方式

  組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。

  (四)自查自糾工作承諾

  目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。

  (五)公示情況

  自查自糾工作結束后,將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監督。

  (六)收到舉報及查處落實情況

  到目前為止,未接到關于小金庫方面的舉報。

小金庫自查報告5

  按照區委、區政府召開的裕安區黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神,新安鎮政府認真開展了小金庫專項治理工作,成立了由新安鎮鎮長張恩平為組長、抽調由財政、農經、紀委等部門人員為清理工作領導組成員,認真扎實地開展了清理工作。

  一、健全組織,強化領導

  xx在裕安區召開小金庫專項治理工作會議后,6月4新安鎮迅速召開了黨委擴大會,傳達《裕安區黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作實施方案》,新安鎮黨委高度重視,成立領導組,下設辦公室,辦公室設在鎮財政所,負責小金庫專項治理日常工作,6月6日新安鎮根據《裕安區小金庫專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮小金庫專項治理工作實施細則》,x月x日新安鎮召開了鎮直各單位負責人會議,鎮長張恩平布置了新安鎮小金庫專項治理工作,要求各單位負責人必須親自抓,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我鎮的經濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。

  二、自查自糾工作的開展

  (一)動員部署、做好宣傳發動(文件下發之日起至xx年x月x日)。成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求,鎮直各單位認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各單位在6月25日前已將《單位小金庫自查自糾情況報告表》報送新安鎮治理小金庫工作領導組辦公室。

  (三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的.,依法依紀從嚴懲處。

  三、自查結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮各單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

  (二)各單位自成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監管使用的票據由財政所統一管理,各類票據均由財政所購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,新安鎮及鎮直各單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

小金庫自查報告6

  為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮教育系統結合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾,F將自查自糾的情況匯報如下:

  一、自查中存在的問題

  1、對上級撥付學校的經費在使用上監管不嚴;

  2、存在小金庫的現象,尤其是部分小學設置的學前班,沒有嚴格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現象。

  3、部分學校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預算外上交。

  4、票據管理不夠規范。主要表現在:個別學校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規范;票據無經手人簽字等不規范支出現象較多。

  5、教育經費開支不合理。按政策規定,中小學的公用經費主要是用于學校的小型維持,學校日常辦公用品,校園文化建設等。而現在一些學校將部分經費用于發放教師質量獎懲、課時津貼等;還有預算不合理、不科學、不規范,不細化,致使支出隨意性較強。

  6、自查的具體情況:自查發現小金庫個數21個;自查發現小金庫賬戶個數21個;20xx年至今我鎮共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

  20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現形式主要為經營收入未納入規定賬戶核算和保育費未及時上交。

  二、問題的存在原因

  1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務管理,要引起足夠的重視。

  2、對經費監管力度不強。中心校如何將撥付的款項監管到位,如何監管轄區所有學校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監管到位了,約束到位了,經費管理就安全了,效益也有保障。

  3、小學設置的學前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學校拖欠代課教師代課費的現象,嚴重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學。所以導致部分小學經費收入上交不及時或干脆不上交的現象,對此,中心校也往往聽之任之。

  4、部分小學學校食堂的收入,本身就餐人數少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的.現象。

  三、解決辦法

  1、加強財務開支制度的學習,嚴格經費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。

  2、要不斷強化校長及財務人員的法制觀念,嚴格杜絕不會管,不懂規則,不會理財的現象,要建立一套程序和制度來約束。

  3、要不斷健全學校財務管理制度。制度是為了保安全、保規范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經費管理無“法”可依,就會使職、權、利、責和風險的關系模糊。

  4、學校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。

  5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數21個,已撤銷小金庫賬戶個數21個;應上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應上交671651.42元。

小金庫自查報告7

  按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展小金庫專項治理文件精神,蘆溪縣統計局認真開展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:

  一、高度重視,提高認識

  我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  二、認真開展自查,實施長效監督

  按照方案要求,我局重點圍繞專項治理的`范圍和內容中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查:

  1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。

  2、我局均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

  3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,暗箱操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

  5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

  6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

  7、我局深入開展小金庫治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告8

  為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規范化管理情況進行嚴格的.自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

  按照施辦發[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F將有關工作情況報告如下:

  一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》施辦發[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

  三、我辦監管使用的票據有:行政事業性收費專用收據,票據由我辦財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我辦按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

小金庫自查報告9

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發<關于深入開展“小金庫”治理工作意見>的通知》(中辦發〔20xx〕18號)、《中共中央紀委 監察部 財政部 審計署關于印發<關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀發〔20xx〕7號)結合我校實際,現把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務院統一安排的專項清查,是深入落實科學發展觀,推動事業科學發展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監督機制的重要契機。

  我校的專項治理工作結合學習實踐科學發展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經紀律,嚴格規章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環節漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ。負責“小金庫”專項治理的日常組織和協調工作。并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

  治理“小金庫”工作領導小組及辦公室成員名單如下:

  按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。

  三、明確要求,重點治理

  根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的'資產。

  按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發現上述違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規范完善

  在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

小金庫自查報告10

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

  2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的'財務收支情況,體現財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

  3、MBA學費嚴格執行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

小金庫自查報告11

  按照《岳池縣財政局岳池縣監察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(岳財發〔20xx〕69號)要求,我局認真組織對私設“小金庫”情況、濫發錢物情況及違反財經紀律情況了自查,現將自查情況報告如下:

  一、私設“小金庫”情況

  我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、濫發錢物情況

  我局嚴格執行中央八項規定及中央、省出臺的津補貼政策,所有國家規定的津補貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發放津補貼,也從未以任何形式向單位職工發放物品。

  三、財經紀律執行情況

  我局嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定和年初預算,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規范的'票據堅決不予入賬。未出現侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況,不存在超標準、范圍列支“三公”經費、會議經費等情況。

  下一步,我局將繼續加強財務管理及干部職工的法制教育,逐步完善各項規章制度,嚴格督促執行各項財經法規,從源頭上堵塞財務管理上的漏洞。

小金庫自查報告12

  為了加強我校財務管理,規范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的'意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查學校小金庫自查報告三篇。現報告于下:

  一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。

  二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。

  四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

  五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

  六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

  七、我校六年級,九年級畢業班收取的照相費,畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費,都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算,并將收支結余情況通。

小金庫自查報告13

  為嚴格執行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

  第一:根據上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規范財務收支的重要措施是廣大醫院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監督的.工作小組,認真扎實的開展清理工作。

  第二:按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經法規執行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。

  第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監督檢查,沒有發現違法違紀行為。

  雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發現問題,但通過清查進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

小金庫自查報告14

  開封廉政網報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發生,而由此引發的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統一思想認識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

  一、壓縮機關經費開支向基層傾斜。

  20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的人均辦公經費轉拔給派出所,大幅提高派出所辦公經費額度,使派出所辦公經費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經費上確保了派出所工作需要。

  二、加強財務管理,強化審計監督。

  該局裝備財務處為派出所設立公用經費專用明細帳戶,隨時監督派出所公用經費使用情況,確保各項經費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發現派出所設立“小金庫”情況。

  三、加強制度建設,強化責任追究。

  20xx年,該局黨委經研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經法規處理處罰的規定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規資金外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的'行政處分。

  上述舉措自實施以來,產生了良好的效果,全市派出所未發生一起因私設“小金庫”引發的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。

小金庫自查報告15

  全縣“小金庫”專項治理工作會議后,計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求,成立了治理“小金庫”工作領導小組,制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構嚴肅、認真自查,對自查中發現的問題,必須自覺糾正,按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。

  計生委屬行政全額撥款單位,單位的非稅收入主要是征收社會撫養費。社會撫養費是由鄉鎮征收直接上繳財政專戶,并納入預算管理。支出由財政局按規定將經費撥入計生委,計生委根據鄉鎮上繳情況再將經費撥入到鄉鎮用于計劃生育工作。社會撫養費征收使用票據是財政部門的專用票據,計生委由專人管理,嚴格執行票據使用管理規定,按時繳銷票據,并對票據征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對 ,保證征收全額上繳縣財政。

  計生委的.財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下,嚴格執行財務管理規定,沒有違規收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經紀律的行為。

  特此報告

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