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年度經營目標計劃書

時間:2024-10-24 18:05:23 曉麗 年度計劃書 我要投稿
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年度經營目標計劃書(通用15篇)

  時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作又將迎來新的進步,為此需要好好地寫一份計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒?下面是小編整理的年度經營目標計劃書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

年度經營目標計劃書(通用15篇)

  年度經營目標計劃書 1

  一、20xx年的經營方針

  在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:

  靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

  經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

  二、20xx年的經營目標

  (一)核心經營目標

  20xx年,公司的核心經營目標是:

  年度銷售收入3800萬元,增長率93%,保底銷售收入2000萬元;年度稅后利潤580萬元,增長率228%,稅后利潤率15%,資產回報率20%,保底利潤300萬元。 在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

  (二)銷售目標細分

  銷售目標細分表 (計算單位:xx萬元,人民幣)

  三、主要經營策略

  (一)市場策略

  要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發展客戶、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。

  2.發達商場和劉閣商場必須整合各項資源,在20xx半年,采取一切措施,集中精力做好經銷商的開發、簽約工作。

  3.公司市場的主攻方向是政府協議供貨和投標工程的簽約為目標市場策略。

  4.建筑模板市場

  應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計劃10家,力爭12家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場占領九縣一市房地產建筑模板。

  (二)產品策略

  市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.辦公家具為主打產品,從實木產品向現代產品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。

  2.民用市場的產品策略按產品系列推進:

  1)針對民用產品,應“加強研發、推陳出新、完善細節”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列。

  2)針對上民用產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業低價位推廣產品,新上茶幾批發產品。

  3.生產中心應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

  (三)品牌與招商策略

  品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

  經過近十五年的經營,好居家”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經過多年的運作,“好居家”也已成為“公司”旗下的優質品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶群,綜合運用平面、電波、網絡等通路,集中力量向省外市場。

  四、實現目標的保障措施

  (一)生產資源保障

  1.公司新增投資400萬元,增加生產設備,擴大生產場地,確保產品生產3800萬元和各項營銷策略的實現。

  2.生產中心作為二線部門,理應成為辦公和民用營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

  3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。

  4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的材料成本控制在46%以內。

  (二)人力資源保障

  “服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經理對公司經營團隊實施考核;至遲于20xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行,以確保目標管理切實落實。

  (三)綜合管理保障

  市場競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現,客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的.經營發展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

  1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

  (四)財務資源保障

  20xx年,公司將為一線部門提供優勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經下放部分權限的基礎上,財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權下放給各業務中心總監(廠長),以便形成權責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協助、指導相關部門降低成本。

  3.整合多個公司資源:由財務中心主導,對工商、銀行、稅務、資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

  4.建全財務監測體系:財務中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監測體系,重點關注物流活動背后的財務信息流。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任中心總監(廠長)負責,20xx年2月20日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。

  3.由財務經理負責,20xx年2月20日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監負責,20xx年2月12日前,以董事長(總經理)為授權方,與各責任中心總監(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營銷總監負責,組織每月/季 “經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實,需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀念,創新管理

  公司認為,要達成20xx年的經營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面,創新經營思維、創新管理模式,為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實負責,重在行動

  行動,是一切計劃得以實現的首要;執行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作,特別是經營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價值在于行動和執行,公司將以行動力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業績優先,獎懲落實

  追求利潤最大化,永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”,銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。

  總之,公司希望并要求:所有從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效好居家,實現業績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

  年度經營目標計劃書 2

  一、方針目標:

  為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調整、穩妥求進、高質低耗、創收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據公司目前實際狀況,必須制定先進合理科學的管理制度,向程度化、正規化的發展,實行全員全過程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個個有指標,嚴格考核與獎懲及全生產過程的協接監督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成20xx年各項經濟指標而共同奮斗。

  二、工資分配原則:

  以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執行以崗定資,以質計件,以產計酬,多勞多得的原則。

  三、獎金分配與掛鉤:

  1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤,(滿負荷生產情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低于2.8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產獎僅繅絲工享受(超產獎基本工資不浮動)。

  2、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外,與二車間的產量、消耗掛鉤,并按二車間定崗人員的平均值去計算。

  3、鍋爐車間設安全獎,人均(除軟化工)20元。

  4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

  5、學徒期改為兩個月,生活費補助標準仍執行原規定。繅絲一、二車間、整理車間新增學徒工,根據個人繅作技術,提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習期為半月,徒工工資由車間負擔;非生產性新增人員,實習期為半月,工資由公司負擔。

  四、協接與監督原則:

  實行全員全過程的.質量監督考核,并履行簽字手續,上道工序為下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的半成品有權拒收,并按程序報請職能部門(生產科、檢驗室)進行仲裁,按標準實施獎懲。

  五、爭先發展的原則:

  世紀之初,公司董事會立足現狀,從可持續發展的解度,充分醞釀、決定。

  1、繼續發揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶桑基地的穩定發展。

  2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作,做到有計劃、有落實。

  3、進一步做好財務工作,加快資金周轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。

  年度經營目標計劃書 3

  為了使xx物業管理服務有限公司的全局戰略與總公司的發展緊密同步,共同打造具有xx特色的企業品牌,創造高質高效的企業效益,根據公司董事要求和各項目實際情況,有關20xx年度的經營管理工作,現擬定以下“四抓好、兩創建”具體計劃。

  一、抓好現場管理,優化服務質量

  1、根據目前狀況,前臺服務、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業、財務費用追收等方面的制度與流程尚未形成規范體系,必須繼續整合與再造,并分別整理成專項指導文件,認真貫徹實施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。

  2、一切圍繞“規范和優質”開展工作,強化計劃先行,對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求,每日、每周、每月完成相應的計劃工作,并要求完成好相應任務,避免工作的盲目性。

  3、按質量目標要求,全面抓好服務質量體系運行管理工作,認真收集和點評各小區出現的各種典型案例,嚴格要求各管理處做好日檢、周報等工作,每月定期組織和召開服務質量評估會議,努力改善和提高整體服務質量;堅持月度物業綜合檢查,對小區各項整治改善工作,明確主次責任部門(人)并抓好現場跟進、驗證和反饋,避免管理上的真空。

  4、全面整頓各小區長期亂停亂放、而且不交納費用的車輛,重點整治xx居第三、第四、第五期的摩托車,先強化停放到指定位置,然再執行收費。在執行整頓前,先制定有明確、可行的措施,盡量降低矛盾的激化,維護小區管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開。

  5、各管理處實行分區管理、加強監督,責任到人。對各區域的設備設施、清潔衛生等管理,均明確操作責任人(清潔工)和監督責任人(物業助理),將相關工作人員的相片、職務和聯系電話在各樓宇信息欄頂上進行公示,以便業主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實施。

  6、抓好物業驗收接管和移交工作,加強縱橫向溝通協調,妥善解決業主各種投訴和工程遺留問題,確保公司業務正常開展。

  7、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度,加強現場巡查工作,杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象,維護各小區物業外觀的統一與完好,確保小區物業的保值與升值,“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶投訴處理流程圖”,以KT板掛形式精致制作,并于各小區管理處大廳進行公示,按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。

  8、抓好各現場管理的同時,建立好各方面臺帳,包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設備設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等,以便追溯核查。

  9、強化保安管理工作,嚴格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進入小區,杜絕各治安案件發生,確保治安環境良好。

  10、在各小區管理處和主出入口合理位置,設置明顯的服務工作意見箱,在管理服務上,接受公司各部門和廣大業主的監督。該項工作于20xx年4月底前實施。

  二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質

  1、完善培訓計劃,堅持開展業務培訓工作,內容包括“制度和流程培訓”,“物管知識培訓”、“各種應知應會培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等,整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成,對員工全年的培訓課時要求不小25小時。對管理層的人員,根據業務拓展需要可邀請相關管理專家到公司培訓,也可以外派輸送培訓。

  2、根據不同部門工作性質,盡量以規范量化標準,制定相應的“獎懲細則”和“績效考核標準”。該項工作于20xx年5月底前完成。

  3、對員工績效考核考期為每半年度一次,通過公平、公正、公開的原則進行考核,通過考核結果,體現出員工的價值,對優秀和先進的員工適當獎勵和激勵;對個別落后和末位的員工,通過再次培訓仍不合格的,實行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。

  三、抓好宣傳宣導工作,建立回訪制度,樹立業主良好信心

  1、按中華民族傳統風俗和國家的法定節日,協調做好社區文化活動宣傳工作,營造良好的社區文化氛圍,包括“五一”、“中秋國慶”、“圣誕元旦”、“春節元宵”等;并全力協助公司做好各種銷售活動舉辦。

  2、定期向業主宣傳相關的物業管理政策法規,讓物業管理的概念及意識深入人心,倡導業主積極參與小區的管理,通過互動,使之形成良好互相監督局面,共同維護小區的良好環境;通過《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺,充分發揮宣導作用。在各小區內盡量降低各種違章違規行為,從而促進小區兩個文明的建設和健康發展,樹立xx社區良好形象。

  3、加強與業主良好的溝通關系,建立良好的回訪制度,根據各板塊工作性質,設定各種回訪咨詢內容,實行預約上門拜訪,認真聽取客戶的寶貴意見,并做好匯總和分析,將回訪的結果作為專題研討內容。在20xx年一季度開始,要求各管理處每季度回訪已入住的`業主,不得小于30%。對業主提出的問題必須按規定的時效及時回復,不斷地提高業主的滿意度,樹立業主良好信心。

  四、抓好成本控制,實行開源節流

  1、厲行節約從點滴做起,從20xx年3月份開始,將公司部分常用的表格印刷位,待4—5月份各部門制度及表格再次完善后,將常用的印刷表格全面落實到位,盡量降低辦公費用的支出。

  2、各部門所需的辦公用品及費用,須按計劃定量定額做好分配。

  3、節約水電能源,控制好各小區公共水電費用的支出,對各小區的公共水電表,做好定量定額核算,發現問題及時追查原因,杜絕各種浪費現象。在日常上,發揮技術作用,想盡一切節能辦法節約能源,如xx居的部分路燈,可以實行“隔盞亮”的辦法照明,在20xx年度xx居公共水電支出,力求在20xx年度總支出基礎上下降10%~15%。

  4、大力開展創收工作,加大費用追繳力度,將費用收繳率的高低,作為衡量項目經理、主任經營管理能力的標準之一。在20xx年度,將各小區摩托車停放收費作為創收的工作重點。尤其是xx居第三、四、五期的停車收費,力爭在20xx年度中創收達5萬元,以彌補經營不足部分。

  5、在日常維修維護上,對各種材料的成本和使用嚴格控制,在選料用料方面按優質優價、貨比三家執行;對維修項目的決定和經費的使用做到合情合理,杜絕各種不應有的開支和浪費現象。

  6、充分利用人力資源,因崗沒人,控制好人力成本,杜絕資源浪費,在用人上,盡量利用復合型人才,在操作上實現“一職多能”的效果。如:一個維修工,既能完成水電方面工作,也能完成燒焊方面工作,這樣既能提高工作效率,也能避免資源的過剩或浪費,達到相得益彰的目的。

  7、對各小區20xx年度的經營收支,在無特殊情況影響下,務求控制在預算范圍內。

  五、創建健康管理機構,做好各小區業委會成立的籌備和選舉工作

  1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開發建設中,但大部分物業交付使用將近有兩年之久,至今該兩個小區的業委會尚未誕生,根據行業發展和政策指導要求,應該成立業委會(越早越好),以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對創建示范小區明確規定,沒有成立業委會的住宅小區(大廈),不得申報參加“全國城市物業管理示范小區”稱號評選。因此,打造企業品牌,成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立,按法規正常要求為半年以上,該兩個小區業委會組織機構擬定于20xx年6—7月份正式誕生。

  2、xx居第首屆業委會從20xx年6月成立,在一般情況下,任屆為2年。鑒于目前該組織機構的個別成員,責任心、公益心較差,甚至拒交管理費多年,影響較差,根本不符合條件加入該組織機構,也不勝任業委會委員的工作。所以,對該組織的換屆改選有著十分的必要。只有健康的管理機構,才能維護正常的局面,促進和推動小區的健康發展。xx居第二屆業委會擬定于20xx年10月份選舉和誕生。

  六、創建市級物管“示范”稱號,打造堅實品牌基礎

  1、知名度

  高、影響力大的品牌企業,無不重視形象的塑造。品牌的企業不但體現在于它的誠信和實力,更重要的是體現在它的美譽度,而美譽度必須由相應的殊榮和稱號作支撐。為打造xx物業管理服務品牌,促進和推動公司樓宇銷售工作,創造更高的經濟效益,竭力將公司業務做強做大,規范內部管理,優化服務質量,創建物管“示范”稱號,有著十分的必要。只有通過市級示范,才能走上省級示范;只有通過省級示范,才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開始投入創建市級物管示范申報,20xx年12月爭取通過綜合驗收和考評。

  2、加強與市建設局房地產開發科、房協單位的溝通聯系,掌握行業信息動態,便于開展創建工作;通過業務的溝通,加深公司和房地產行政主管部門密切關系,在政府部門印象中,加深對xx物管的定位。

  3、通過榮獲市級“示范”稱號,逐步擴大xx物管的影響力,在中山物管領域中,首先得到政府、同行和社會的認可。

  以上計劃,當否?敬請公司上級審核指導。

  年度經營目標計劃書 4

  第一部分公司概況

  公司為國內著名鋼材制造商之一,以生產建筑用鋼材為主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數為470名。

  第二部分年度工作計劃形成步驟

  1.準備階段。

  20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。

  2.立案階段。

  20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門“年度工作計劃”,并由總經理助理進行總體整理。

  3.審議及調整階段。

  20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。

  4.決定及公布階段。

  經過半個月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,參加人員為各部門負責人(經理),并由經理將計劃內容告知員工。

  第三部分年度工作計劃內容

  1.20xx年度展望。

  (1)營銷管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。

  (2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。

  (3)生產設備方面:由于生產設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

  (4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。

  (5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區的開發應加緊進行。

  (6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。

  2.20xx年度工作方針及目標。

  (1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸為目標。

  (2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。

  (3)秉承“誠信負責”的廠訓,創建“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的企業文化。(以下為各部門工作計劃)

  3.營銷部工作計劃。

  (1)采購鐵礦石,并運送至廠區總計1600萬噸。

  (2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

  (3)嘗試新法供熱煉鐵,節省人工費用。

  (4)控制運煤礦車運轉時數,節省燃料油量。

  4.制造部門工作計劃。

  (1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。

  (2)充分運用人力資源并發揮其機能,冷季減少臨時工40名,員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

  (3)生產用燃煤、電力和燃料油節省4%。

  5.品質部工作計劃。

  (1)開設質量管理培訓班。

  (2)檢驗采購儀器。

  (3)專題研究影響鋼材質量的主要因素。

  6.財務部工作計劃。

  (1)由財務部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結果引導“利益中心”施行。

  (2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。

  (3)改進采購,以合理價格購進適合質量要求的物料。

  7.行政部工作計劃。

  (1)確立設備預防保養制度,制作預防保養卡片。

  (2)制定各月份設備整修計劃。

  (3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節省費用。

  (4)盡可能縮短處理設備臨時故障的時間。

  8.人事制度革新計劃。

  (1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯系與溝通。

  (2)以點數法施行員工“工作評價”制度,確立合理薪金制度。

  (3)建立合理的.員工獎懲制度,每月選拔優秀的員工4名,公開表揚其先進事跡,作為其他員工的榜樣。

  (4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過招聘由青年新秀擔任。

  9.培訓工作計劃。

  (1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次

  (2)培訓內容:

  ①公司文化教育;

  ②專業知識:

  ③預防保養;

  ④標準操作法。

  (3)利用各種聚會對各部門經理進行教育。

  (4)選舉經理接班人參加各種培訓班,學習新技能,使其返廠后能擔任廠內訓練班講師。

  第四部分計劃的施行與檢查

  本公司為加強計劃可行性,將于執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外,規定各部門召集領班人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫,務求詳細,以供管理者決策參考。

  第五部分激勵措施及計劃成果獎勵

  1.設“生產獎金”,以每日生產鋼材2000噸為準,超過1500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線上工人。

  2.每日生產數量,累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公布于大門口處布告欄,明示員工。

  3.在大門進口處樹立“發揮團隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰”的標語數聯,以激勵員工。

  4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實績而定。

  5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅游活動。

  年度經營目標計劃書 5

  按照集團公司及匯源公司核定指標,強化管理,繼續本著降本、增效、減虧的思想,確保完成以下全年各項指標:

  一、年度總指標

  1. 產品產量:9.5萬噸(力爭10萬)。2.產品銷量:9.5萬噸。

  3.營業收入:2.16億元。 4.產品售價:2275.24元/噸。

  5.生產成本:2390.7元/噸。 6.完全成本:2919.37元/噸。

  7.銷售費用: 170.2萬元。 8.管理費用:785.16萬元。

  9.財務費用: 4067萬元。 10.工資總額:20xx萬元。

  11.經營利潤:-6300萬元,力爭-6000萬元。

  月度平均指標

  1.產品產量:0.8萬噸。 2.產品銷量:0.8萬噸。

  3.營業收入:0.18億元。 4.產品售價:2275.24元/噸。

  5.生產成本:2390.7元/噸。 6.完全成本:2919.37元/噸。

  7.銷售費用: 14.18萬元。 8.管理費用:65.43萬元。

  9.財務費用: 339萬元。 10.月度工資:166.66萬元

  11.經營利潤:-525萬元(爭取目標-500萬元)

  12.噸成本虧損:663元(爭取632元/噸)。

  二、挖潛增效目標

  在確保完成公司核定的各項經營指標基礎上,通過技術創新和內部挖潛,采取指標分解,層層承包,細化管理考核,全年制造成本奮斗目標完成2360元/噸,降30.7元;完全成本奮斗目標完成2889元/噸,降低30元/噸;經營利潤全年虧損控制在:-6300萬元/年以內,力爭減虧-300萬元。

  三、降本減虧主要方向

  1.提高大宗原材料的采購質量,特別是提高礦石品位,減少低品位礦石對生產系統的成本影響; 20xx年大宗原材料采購進一步擴大招標范圍,形成多家競爭機制,降低采購價格;在市場不變的情況下,20xx年預計消耗大宗原材料26萬噸,每噸參照20xx年現有價格下降5元,則全年可節約130萬元。

  2.加強備品備件審批領用的控制,計劃2月份全部清理各車間個小倉庫,統一管理、集中使用、消化庫存,降低資金占用;同時對物資采購嚴格審核,貨比三家,力爭20xx年采購價格在20xx年基礎上平均在降5-10%,則全年可節約160萬元(全年采購費用約324萬元)。

  3.治理跑冒滴漏,減少物料能源浪費;20xx年重點通過對水平帶改造及加裝氣液分離器洗滌等措施,降低赤泥附損和外排堿量;純堿消耗力爭降到100 Kg/T-AH以下;根據20xx年平均赤泥

  18.14Kg/T-AH ,按每噸降8.14Kg/T-AH計算,則全年節約2400噸堿,節約費用約300萬元。

  4.優化生產流程,降低電力、蒸汽消耗。元月份首先改造完成礦石破碎系統,經過論證改造后,每年可節約破碎用電費用約39萬元,減少勞務工資6萬元。

  5.加大技術創新,深挖修舊利廢潛力,執行節獎浪費重罰措施度,堅決做到能修舊的不買新的、不領新的.,能自己修的不外委,全年計劃修舊利廢及減少外委維修費用30萬元。

  6.嚴控各種大小工程項目的投入,認真執行集團精神,在不危機安全的前提下,減少項目投入,壓縮各種項目費用,同時對確需生產施工項目嚴格按照申請立項、論證審批、招標施工程序管理。

  7.進一步加大產品結構調整力度,啟用催化劑磨機系統磨制細粉,加大25、15及08產品的產量,滿足市場需求,提高銷售量,增加產品附加值。

  8.優化工藝流程,提高技術指標,確保產品質量,再次提高CO2濃度和碳分分解率,提升產量降低成本。

  9.加大有價值的物料回收,提高氧化鋁回收率,在20xx年回收率達到83%的基礎上,20xx年計劃再提高2個百分點,按照年產8萬噸計算,則全年可減少氫氧化鋁損失約20xx噸,年節約費用約400萬元。

  年度經營目標計劃書 6

  公司總體目標

  1.預定償還上年度短期借款1000萬,使負債比率低于80%。

  2.促進全體員工同心協力,努力達成自主性的經營方針。

  3.營業額達到2億。

  人事管理目標

  1.全公司總人數以150人左右為標準。

  2.確立職位分類、薪金體系。

  3.設定工作說明書。

  4.每年派一名員工到日本某公司進修。

  5.建立經理級以上員工住宅制度。

  營業、采購、生產目標

  1.設立五個分公司。

  2.A產品不良率降至5%以下。

  3.B產品進口到岸價每噸控制在元以下。

  會計、財務目標

  1.總資產盡可能控制在5000萬元左右。

  2.營業外收入中的租金收入以每月500萬元為目標。

  3.加強企劃部門的預算控制。

  (二)公司20xx年度各部門經營目標

  公司總體目標

  1.達到年銷售額3億元、利潤率10%的目標。

  2.在上年純利率10%的前提下,盡可能擴大市場占有率到10%,打垮公司,使本公司在本行業中排名進入前五名。

  總經理辦公室目標

  1.擬出內部監察計劃。

  2.希望各部門的'計劃制定工作于x月x日以前結束,以配合經營會議,并于日內召開年度計劃發表會。

  3.關于經營計劃與實績,應能以圖表形式表示以獲得整體的概象,并擬出具體的圖表管理方案。

  4.為新的組織擬訂職務權限規則。

  5.做好新投資機會的投資報酬率分析。

  生產部門目標

  1.擬訂使產品合格率達到85%的計劃。

  2.擬訂適當計劃,以使不良產品比率降到1%以下。

  3.以1200萬元于月份更換機,以便能降低成本10%,把制造成本控制在2億元以下。

  總務部門目標

  1.擬出年內例行事項的實施計劃表。

  2.擬訂綜合控制計劃,重點放在推銷員與管理職員上。

  3.訂出計劃,使達到附加價值150萬元與提高工資20%的目標。

  4.擬訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。

  5.提出具體的計劃,于月份增加餐廳設備。

  6.與有關人員協商,擬訂員工的醫療計劃。

  3.達到應收款回收85%的目標,并依顧客別與部門別制作回收的目標圖表。

  4.按月擬訂銷售促進計劃。

  5.把銷售重點放在A、B、C三個產品上,希望能使其銷售額達到總銷售額的75%以上。

  6.擬出更換公司貨車的計劃。

  會計部門目標

  1.下年度須把重點放在資金運用效率上,希望每月召開經營會議時,能提出月資金設計調度計劃實績對照表。

  2.擬定利益目標3000萬元、銷售目標3億元、制造成本2億元、銷售成本4000萬元、管理成本2000萬元。

  年度經營目標計劃書 7

  為改善員工伙食質量,提高服務品質,增加食堂對外經營的收入,結合食堂的實際情況,制定以下計劃:

  1、市場定位

  消費群體定位:主要是在園區及園區周邊、xx達及xx達附近上班的工作人員等。

  價格定位:10元/份

  銷售方式定位:零售和外賣。食堂內實行零售;對外統一配送,送餐及時,保證營養,設立監督機制。

  食堂現狀:融智總部公園園區周一到周五每天用餐人數在120人占園區總人數的70%。xx達每周一,三,五送餐每天用餐人數為210左右。(7月15日以后將全部由本食堂負責)。收集xx達意見反饋:到目前口碑整體不錯,滿意度在50%左右。目前對外銷售尚未展開。總體為虧損。

  成本核算:5月,6月數據統計:

  (菜類+調料-庫存):21282+159112-5990=31204元

  房租:13300/20x18=11970

  水電氣:1000+980=1980元

  人工:10000元

  燃油費:580元

  數量:750+3193+1179(xx達)=5122

  (菜類+調料-庫存)/數量=31204/5122=6、09

  (水電氣+房租+人工+燃油費)/數量=24530/5122=49

  每份餐均價:8元

  2、經營目標

  長期目標:通過有效的'管理,規范長效機制,使食堂從虧損轉為盈利,并努力把食堂建設成為一家專業的盒飯配送公司。

  本月目標:整個食堂能夠系統化科學化的管理和運作起來。園區內人員用餐人數每天都要達到90%以上。xx達員工的午餐滿意度也應達到70%以上。對外銷售運作起來:首先落實高新管委會附近尹總公司100人用餐。然后逐步在向周遍擴展。計劃本月下旬每天午餐用餐總人數達到450份,根據現在的成本計算將會實現盈利。

  短期目標:在最短的時間內滿足顧客的需要并且獲得客戶的認可,通過菜品品質高、服務態度好的優勢,獲得利潤。

  3、實施辦法

  1、成本控制:合理安排廚房工作人員,嚴把采購關。

  2、食堂內部人員分工明確,合理增加廚房工作人員(即能幫廚又可對外推銷的人員)

  3、擴大經營范圍:在餐廳增加飲料、副食等食品的銷售。

  晚餐的配送。

  4、公關策略:每周至少和xx達溝通三次,商量改善午餐質量的具體辦法。及時收集xx達員工對午餐意見的反饋,以便總結和改善。

  5、宣傳策略:印發送餐卡,建立宣傳臺賬,以便回訪。每周至少1天時間在園區周邊、xx達附近發放送餐卡。

  6、推銷手段:考察園區周邊及xx達附近。上門推銷,發放宣傳卡。

  7、在本月之內完成食堂的工商注冊以及衛生許可證等相關證件的辦理。

  年度經營目標計劃書 8

  20xx年已經過去,在過去的一年里,桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務指標認真開展工作,取得了預期目標,同時提出今年工作目標和要求。

  20xx年,桂熱公司圍繞“做大主業,延伸鏈條,固本強基,擴大市場占有率”的發展思路,立足本所,服務華南,遠銷國外,在公司全體員工的團結努力下,實現了公司各項業務的快速發展,按照創新發展模式,重點打造桂熱公司這一龍頭,無論銷售量、銷售額還是利潤均上一個新臺階。

  20xx年,公司實現銷售收入850萬元,利潤210萬元,產品的.市場開發已由過去木薯單一品種,拓展到三大系列十余個品種,市場覆蓋到全區40多個縣市(區),并與海南、廣東等地有關單位建立起緊密的業務和工作關系。

  今年我們的經營目標是實現銷售收入達1000萬元,利潤300萬元。

  20xx年的經營工作,主要有以下做法:

  (一)積極穩妥地開展主營業務,為客戶提供優質服務。

  公司成立以來,確立了以西南、華南地區木薯種植戶為主要服務對象,依托熱作所有利的科技優勢,在突出木薯種莖作為主營產業外,還重點強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發、零售為拓展業務。

  據測算,去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝,其他品種通過與地方農業技術部門合作、農業園區合作,共建立新品種示范基地約xx畝,為新品種推廣奠定堅實基礎。

  (二)加強基地建設。

  農業企業,基地建設是根本。

  公司把實驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點,全年新增基地建設面積1000多畝,前后累計投入80萬元。

  在項目實施過程中,擴建了300多畝的種質資源圃,建立高產栽培示范基地3個和優良品種適應性生產示范點3個,推廣使用優良品種17個。

  (三)從嚴從細,加強經營管理工作。

  去年,公司新制定了五項管理制度,涉及財務管理、信息管理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績效管理等。

  部門簽訂了責任狀,與職工簽訂了工作目標,把目標任務分解到公司具體人員,明確職責,將任務承包分解,具體經濟指標和安全指標落實到個人。

  公司管理進一步規范和明晰。

  公司實施了以上管理制度以后,工作效率大大提升,員工工作積極性加強,公司的業務水平上升到新的高度。

  (四)積極開展項目建設。

  全年共實施3個較大的項目,包括木薯生物質能源產業化關鍵技術研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用,完成投資額2500萬元。

  受熱作所委托,組織開展了3個項目的前期論證、項目可研和后期收尾工作。

  盡管取得不少成績,但由于公司成立的較晚,關系還不太順,仍然存在不足和需要解決的問題。

  一是新業務開拓不夠,我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶,做好現有的業務,但公司的業務領域很廣,可開發的空間還很大,盡管做了一些工作,但沒有重大進展。

  二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,我們每年研發和引進的新品種都有許多沒有種植和推廣,開發新品種的力度不夠。

  三是當地木薯種植面積還不夠多,可發展新的種植大戶,種植面積有進一步拓寬的空間。

  四是公司的營銷力度不夠,現在國內的一些地區尤其是國外對我們公司不是很了解,沒有建立完善的公司網站和開展各種宣傳活動。

  五是員工的業務水平與技術水平不高,還有待進一步提升。

  年度經營目標計劃書 9

  一、引言

  在當前市場競爭激烈的環境下,為了確保xxx企業的持續穩定發展,制定并執行一份合理的年度經營計劃書是至關重要的。本計劃書旨在明確企業戰略目標,優化資源配置,提升核心競爭力,同時考慮各種潛在風險和挑戰,并提出應對措施。

  二、企業概述

  xxx企業成立于20xx年,經過多年的發展,現已成為行業內具有影響力的企業之一。主營業務包括xxx、xxx和xxx。我們的使命是為客戶提供優質的產品和服務,實現企業價值的'同時,為社會創造更多價值。

  三、經營目標

  1. 財務目標:實現年度銷售收入xx億元,凈利潤增長xx%。

  2. 市場占有率:在現有市場基礎上,進一步擴大市場份額。

  3. 客戶滿意度:客戶滿意度達到xx%。

  4. 內部運營效率:優化內部流程,提高運營效率。

  四、市場分析

  1. 行業趨勢:隨著市場需求的增長,行業整體發展前景良好。

  2. 競爭環境:競爭對手主要集中在xxx和xxx領域,我們應通過產品創新和優質服務來提升競爭力。

  3. 目標市場:主要客戶群體為xxx、xxx和xxx等,我們將通過優質服務,提高客戶忠誠度。

  五、產品策略

  1. 新產品研發:加大研發投入,開發具有競爭力的新產品。

  2. 產品線優化:根據市場需求,調整現有產品線,提高產品質量和競爭力。

  3. 售后服務:提供優質的售后服務,提升客戶滿意度。

  六、銷售與市場推廣策略

  1. 渠道建設:進一步拓寬銷售渠道,發展合作伙伴,建立完善的銷售網絡。

  2. 銷售團隊:優化銷售團隊結構,提升銷售,增強銷售業績。

  3. 線上推廣:運用互聯網平臺,擴大品牌影響力,提升品牌價值。

  七、運營管理

  1. 生產能力規劃:根據市場需求和生產能力,合理安排生產計劃。

  2. 供應鏈管理:優化供應鏈管理,降低采購成本,提高物流效率。

  3. 加強人才引進和培養,提高員工滿意度和忠誠度。

  4. 環境、健康與安全:確保企業運營符合相關法規要求,保障員工健康和安全。

  八、風險評估與應對策略

  1. 市場風險:應對策略包括加大市場調研力度,調整產品策略以適應市場變化。

  2. 競爭風險:應對策略包括加大研發投入,提升產品質量和服務水平。

  3. 供應鏈風險:應對策略包括加強供應商管理,建立穩定的供應鏈關系。

  4. 財務風險:應對策略包括加強財務管理,控制成本支出,確保企業財務狀況的穩定。

  九、資源安排與預算計劃

  為確保年度經營計劃的順利實施,我們需要合理配置、財力資源和其他資源。具體預算計劃如下:

  1. 人力資源預算:包括員工培訓、招聘、薪酬等方面的支出。

  2. 財力資源預算:包括經營成本、銷售收入、稅費等方面的支出。

  3. 其他資源預算:包括物資采購、設備投入等方面的支出。

  預算計劃將根據實際情況進行調整,以確保企業經營目標的實現。

  十、結語

  本年度經營計劃書是xxx企業發展的重要指導文件,我們將嚴格執行計劃書中的各項內容,確保企業穩定發展。同時,我們將不斷總結經驗,優化經營策略,以應對未來市場的挑戰和機遇。

  年度經營目標計劃書 10

  年度目標:1000萬營業額

  企業與店鋪現狀

  玉保旗艦店所屬企業湖北楚大鴨業有限公司以飼料銷售為主,同步帶動宜城鴨業養殖。

  年銷售額過億。

  其主要以松花皮蛋生產為主,產品線相對單一,如想在網銷渠道上打開新局面,需在產品線上下大力氣。

  在20xx年3月份開通網銷渠道——玉保天貓旗艦店。

  介于前期準備工作,諸如包裝設計、產品生產許可證、運營人員不到位等所限,從4月中旬開始正式操作。

  產品結構

  目前上線在售商品僅有3款產品,分別是:20枚65g左右的咸鴨蛋、20枚50g左右的松花皮蛋、土雞蛋。

  這3款產品上線之后,目前以測款為主。

  A、20枚50g松花皮蛋,建議定為主推款,也即店鋪的初期流量款,其主要原因為,該款商品,廠家生產最多,也是出產最多,同時,楚大鴨業擁有多年的松花皮蛋生產經驗,在品質保障上,在成本控制上,相對擁有一定的優勢。

  B、20枚65g左右的油黃咸蛋,作為次推款,以店內第二梯隊爆款形式出現。

  C、20枚土雞蛋——與市場持平或比市場稍低,主要目的,還是作為初期推活店鋪為唯一目的,不做主推,以關聯形式銷售,形成準日銷款。

  此外,以30枚裝咸鴨蛋、松花皮蛋為活動款,專為聚劃算、淘搶購等大型活動準備!

  以20枚、30枚皮蛋,咸蛋禮盒、醬鴨脖、醬板鴨、宜城板鴨作為日銷款。

  最終,在目前情況下,形成店鋪初期的11款商品。

  初期商品較少,對運營而言,也是比較好的事情,至少店鋪的動銷率,對商品的關注度都會較好。

  品牌建設

  A、好商品是運營的`基礎——注意流量款商品的品質。

  對農產品而言,最大的難題就在于,商品品質把控,一定要保持好口感,進而形成好口碑;日銷款就更不用講。

  保持好口感的目的還在于,提升店鋪整體的DSR。

  B、從細節入手,追根溯源——盡可能的讓每一枚從楚大出去的蛋上,都有”玉保“牌標志,便于品牌建設;

  同時,為每一枚蛋打上唯一編碼,也可以作為營銷噱頭,為后期新聞炒作,做好準備!諸如,一年來,通過玉保旗艦店,我們銷售掉了1000萬枚鴨蛋,顆顆精選,這都是為后期營銷做準備;

  C、包裝設計——這個是運營一段時間之后,在包裝上做文章,提升品牌張力;

  D、微信訂閱號——在淘寶平臺上,只是簡單銷售,但如果能跳出淘寶,將用戶變為粉絲,那么楚大的品牌知名度,也會有所提升,未來的運營,最終是面向粉絲的運營;

  E、企業宣傳手冊——以在發貨時,針對購買次數,制定不同的隨貨宣傳冊,初期宣傳冊,以“外人眼里的楚大鴨業”,打破常規,弱化商品,通過講故事的方式對楚大鴨業商品、品牌進行拉升。

  運營思路

  1、玉保旗艦店,20xx年,規劃產品合計11款,以小皮蛋作為常年引流款,爭取做到類目第一;

  2、20枚大蛋、咸鴨蛋作為活動款;

  3、禮盒裝,滿足節日、送禮需求,作為日銷款;

  4、常年關注DSR,同時還要關注退款速度,常年飄紅狀態

  5、以爭取上“聚劃算”、“淘搶購”為目標。

  6、打好雙11天貓購買節戰爭;

  7、年終目標,玉保旗艦店進入類目TOP10名。

  關鍵渠道開拓

  1、聚劃算、淘搶購,在20xx年,必須上兩次,想辦法,在活動資源上下功夫;

  2、分銷管理,在店鋪商品結構完善、日常運營良好的情況下,截止時間為20xx年8月底。

  3、天貓超市,想辦法進入,運作時間從20xx年7月開始。

  年度經營目標計劃書 11

  20xx年,經營部將進一步加強部門內部管理,加強業務學習,積極主動完成各項工作。為此,我們將理清思路,加大工作力度,切實做好以下幾方面工作:

  一、生產經營管理工作

  1、進一步細化經營分析內容,并加強對各子公司月度、季度以及年度指標的考核落實;為實現20xx年各項任務指標提供有力保障。

  2、加強業務學習,提高服務管理水平。隨著各項工作的深入開展,我們遇到了許多新問題、新情況,我們將通過學習,不斷提高自己的業務水平和服務管理水平,把學習與工作有機結合起來。在努力學習與各子公司業務相關的知識的基礎上,做好各項服務及管理工作。

  3、督促協助各子公司辦理相關的資質、準入證書,并及時協助辦理相關證書的年審工作,確保企業合理合法地進行施工和生產。

  二、安全設備管理工作

  1、落實集團公司領導要求,結合跟集團公司實際,建立、完善、形成適合的集團公司發展的安全生產制度體系,重點做好資料檔案的整理完善和現有規章制度的補充完善,使之規范化。

  2、深入企業搞好安全檢查工作,對易出現安全隱患的企業要跟蹤檢查整改。深入調查研究,分析解決難點和疑點問題,推進安全隱患整改方案的落實,杜絕事故。

  3、加強生產裝置、要害部位的安全管理,針對化工、鉆井、作業、壓氣站、加油站等要害單位開展安全風險評估,系統分析安全技術狀況,編制風險評估報告,完善安全防范措施,加強應急預案的修訂和應急演練。嚴格監督控制關鍵生產裝置和重點要害部位。

  4、加強井控安全管理,認真落實《勝利油田鉆井井控工作細則》、《勝利油田井下作業井控細則》,抓好井控管理基礎工作,監督、檢查子公司貫徹落實井控標準、井控工作細則情況,提高井控管理工作水平,嚴防井控事故的發生。

  5、做好防火工作,尤其是做好餐飲公司等防火重點單位的消防督導工作,落實預防為主,防消結合。酒店、工地及其他公眾聚集場所,要保證疏散通道的暢通,滅火設備的完好,抓好工作計劃和消防預案的落實。

  6、加強交通安全管理工作,對駕駛人員進行遵章守法的教育,堅決制止超速行駛和酒后駕車苗頭的出現。搞好車輛的日常維護和管理工作,及時消除車輛隱患,保證車輛不帶故障行駛。

  三、合同管理工作

  1、加大合同管理監督檢查力度,通過全面、細致地審查合同,充分發揮合同管理事前預防、事中控制、事后監督的作用,化解企業經營風險,使合同管理工作步入規范化管理的軌道。

  2、強化資質管理,嚴把合同簽訂審查關。我們將繼續嚴格要求各子公司按照集團公司合同管理的有關規定執行,對簽約主體的相關資質、銀行資信及履約能力進行全面審查,以防范企業經營風險,切實維護集團公司合法權益。

  四、工商事務工作

  1、進一步做好各子公司的工商登記、變更信息統計,積極協助各子公司辦理工商變更等相關事宜,對其擬訂的相關工商變更所需材料進行指導,并做好變更后的工商資料備案工作。

  2、進一步加強與相關部門的協調、溝通,加強工商事務與其他相關業務的`銜接。

  3、加強工商事務管理,規范企業經營行為。進一步加強與各子公司工商管理員的信息溝通,及時掌握該公司的工商事務及工商檔案管理工作狀況,落實工商管理制度的執行情況。牢固樹立服務意識,提出建議,發揮法律事務工作的事前防范功效,為公司經營與發展提供有效服務。

  4、繼續協助各子公司做好商標管理工作。采取多種措施,加大商標保護力度,確保企業的權益不被非法侵害。

  20xx年,我們將嚴格按照集團公司的工作部署,以強化經營分析,提升管理水平;樹立安全發展理念,及時整改防范;加強合同管理,維護企業權益為工作重點,緊緊圍繞生產經營這一主線,加強業務學習,不斷提高工作水平和效率,以更加飽滿的熱情投入20xx年的各項工作

  年度經營目標計劃書 12

  一、目標概述:

  協調處理好勞資雙方關系,合理控制企業人員流動比率,是人力資源部門的基礎性工作之一。在以往的人事工作中,此項工作一直未納入目標,也未進行規范性的操作。20xx年元月31日前完成《勞動合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》的修訂、起草、完善工作。

  二、20xx年將對人員招聘工作進行進一步規范管理。

  一是嚴格審查預聘人員的資歷,不僅對個人工作能力進行測評,還要對忠誠度、誠信資質、品行進行綜合考查。

  二是任何部門需要人員都必須經人力資源部和審查,任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個招呼、辦個手續就自行安排工作。人力資源部還會及時地掌握員工思想動態,做好員工思想工作,有效預防員工的不正常流動。

  三、實施目標需注意事項:

  1、勞資關系的處理是一個比較敏感的工作,它既牽涉到企業的整體利益,也關系到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中統一的合作關系。人力資源部必須從公司根本利益出發,盡可能為員工爭取合理合法的權益。只有站在一個客觀公正的立場上,才能協調好勞資雙方的關系。避免因過多考慮公司方利益而導致員工的不滿,也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。

  2、人員流動率的控制要做到合理。過于低的流動率不利于公司人才結構的調整與提高,不利于公司增加新鮮血液和新的.與公司既有人才的知識面、工作、社會認識程度不同的人才,容易形成因循守舊的企業文化,不利于公司的變革和發展;但流動率過高容易造成人心不穩,企業員工忠誠度、對工作的熟悉度不高,導致工作效率的低下,企業文化的傳承無法順利持續。人力資源部在日常工作中要時刻注意員工思想動態,并了解每一位辭職員工的真正離職原因,從中做好分析,找出應對,確保避免員工不正常流動。

  四、目標責任人:

  第一責任人:人力資源部經理

  協同責任人:人力資源部經理助理(人事專員)

  五、實施目標需支持與配合和事項和部門:

  1、完善合同體系需請律顧問予以協助;

  2、控制人員流動率工作,需要各部門主管配合做好員工思想工作、員工思想動態反饋工作。人員招聘過程中請各部門務必按工作流程辦理。

  年度經營目標計劃書 13

  1. 目標設定

  年度經營計劃的第一步是明確公司的戰略目標。這些目標應與公司的長期愿景和戰略一致,而且要具體和可衡量。通過設定明確的目標,企業可以為整個年度的計劃制定提供方向。

  2. 市場分析

  要成功制定年度經營計劃,必須深入了解市場。進行市場分析,包括了解市場趨勢、競爭對手情況、市場需求以及顧客群體。這為年度計劃提供了關鍵信息,幫助企業更好地把握市場機會。

  3. 銷售計劃

  銷售計劃是年度經營計劃的核心。它需要根據市場分析和業務目標來制定。銷售計劃包括設定銷售目標、制定銷售策略以及規劃營銷活動。通過制定有效的.銷售計劃,企業可以提高銷售績效并實現年度目標。

  4. 生產計劃

  銷售計劃與生產計劃密切相關。基于銷售計劃和公司的生產能力,制定生產計劃,包括產品開發、生產流程和質量控制等方面的計劃。這確保了產品供應與市場需求的一致性。

  5. 預算編制

  預算編制是貫穿年度經營計劃制定過程的重要環節。根據年度業務目標和各項計劃,編制全面的年度預算,包括人力、物力、財力等各個方面。預算編制有助于有效管理資源,確保計劃的可行性。

  6. 實施與監控

  實施年度經營計劃是將計劃變為現實的關鍵步驟。企業需要有效執行計劃,并在整個年度持續監控計劃的實施情況。及時發現問題并采取糾正措施是確保計劃成功執行的關鍵。

  7. 績效評估

  年度經營計劃結束后,企業需要對計劃的執行情況和績效指標進行評估和總結。這有助于了解哪些方面取得了成功,哪些需要改進,并為下一年的計劃提供寶貴的經驗教訓。

  通過遵循以上七大關鍵步驟,企業可以更好地制定、實施和管理年度經營計劃,有助于實現戰略目標并保持競爭優勢。年度經營計劃體系為企業提供了一個系統性的框架,有助于規劃未來的成功。

  年度經營目標計劃書 14

  今年,總公司經營班子繼續團結和帶領全體員工,以“增創優勢,增產增收,穩健管理,穩步發展”為主題工作目標,全體員工發揚開拓、務實、創新、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風,使總公司業務、經營、效益穩步上升,圓滿地實現了全年工作目標,保持了公司持續、穩定的發展態勢。

  一、主要完成經濟指標

  1--11月實現產值:2.5萬萬元,比去年同期增長12.5%,超額完成全年計劃指標;上繳稅收:1300萬元,比年同期增長12%,超額完成全年計劃指標;實現利潤:3000萬元,比去年同期增長30%,超額完成全年計劃指標。

  二、工作業績:主要體現在業務拓展、施工管理、內部管理和精神文明建設四方面

  (一)以業務為龍頭,穩拓業務,穩增效益,穩步推進在總公司領導的帶領下,業務發展部人員頂著競爭激烈的壓力,迎著招投標工作難度加大的困難,繼續加大業務工作力度,主動出擊,積極溝通客戶,及時把握市場變化的脈搏,注意分析、積累和總結經驗,積極參加省、市、區招標交易中心公開招標及業主自行組織招標的邀請投標項目,業務參與拓寬至南充及省外等地,使公司爭取到更多的中標工程業務。據統計,去年參加公開招標和邀請招標中標的工程項目近60項(不含50萬元以下工程),工程總造價近1億5仟萬元。全年共簽訂工程合同36份,預計產值1.2億元,其中較大的項目有: 等。同時,為最大限度地規避風險,合同預算部進一步加強合同履約檢查、結算等工作力度,追回工程結算書共6份,其結算造價合計達仟萬元。同時編制和審核預結算書共18份,收預、結算編制費25萬元。

  (二)以項目施工管理為重點,加大力度,提高整體素質和管理水平

  1、嚴抓質量安全和文明施工,確保文明施工安全生產和施工創優,今年公司新開工面積達20萬㎡,在建工程面積19萬㎡,竣工面積18萬㎡。在工程施工管理中,質安部緊緊圍繞總公司“xxxxxx”的管理思路,在保證創優工作的同時,時刻緊緊把住“質量安全生命線”,積極開展安全生產周和百日安全無事故活動,抓好部門和項目例會制度、監理每周檔案制度、監理員日志制度、業務培訓制度、監理員資金監控制度的有效落實,毫不松懈地抓好項目施工管理工作。為保證工程質量,質安技術部先后組織了春節大檢查、節后大檢查、防非典衛生大檢查、安全生產活動月等各類專項安全大檢查,接受各級主管部門的質安檢查十多次,毫不松懈地抓好項目施工管理工作,在“創優、質量、安全、文明施工、工期、資金”六大任務的管理工作中成績喜人.為切實貫徹執行國家頒發的驗收規范,總公司安排組織專業技術骨干編寫了《企業施工執行標準》,保證了司屬各項目部施工操作過程有章可循,使質安技術部的施工管理工作有據可依。

  2、完成隊伍資質就位,開展風險評級和資審備案今年上半年,公司進一步加大了總公司施工隊伍的.資質重新就位的工作力度,經過對申報資質就位資料進行認真細致地初審、復審和最后的批準申請、確認簽字后,總公司年度施工會議上公布了各施工隊伍及其負責人的重新任免,較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作。為有效加強施工隊伍資質就位后的管理工作,擬制定出臺《施工隊伍資信評級辦法(試行)》等相關規定,根據經營情況、承建項目業績及不良行為評價等方面對各施工隊伍進行評級,以便總公司在施工隊伍管理方面分類管理,地一步規避企業風險,以提高企業綜合素質和管理水平,確保建筑工程質量。同時,根據社會和市場的發展形勢,為健全準入制度,規范企業管理,公司在近期開展20xx年度的施工隊伍管理資審和備案工作;

  3、通過iso質量認證體系版的換版和監督復查今年1月份,按貫標換版工作計劃,通過對屬下有關處隊和主要在建工程項目部的貫標輔導和考核審查,使之同時建立和完善了質量管理體系,順利通過四川質量認證中心的檢查。隨著此后運作中的持續改進和調整,管理體系日漸完善和成熟,總公司順利通過了認證中心7月份的監督復查。

  4、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理,保證施工進度和資金劃撥的均衡適度,經業務部門商討研究,分別制發了施工隊伍專用的《資金登記專用簿》和監理員專用的《項目資金使用記錄薄》。通過監理員對照工地的安全、質量、進度、文明施工等相關管理制度執行情況對項目部的領款進行審批,做好資金使用登記,嚴格掌控工程款項支出流向,在加強資金管理、規避經營風險工作中取得了一定的成效。

  (三)以內部管理為中心,理順關系,穩健管理

  1、進一步完善、健全公司內部的各項管理制度,今年上半年,針對公司的管理工作,擬訂了《外出參觀學習》、《印章管理規定》、《項目經理使用規定》、《請銷假、外勤規定》、《工作證管理規定》、《資料留底規定》《計算機文件共享規定》、《攝像攝影規定》、《儀容語態規范》、《流動人員管理規定》、《總公司員工集體宿舍管理規定》等,進一步完善、健全公司內部的各項管理制度,以制度管人,按制度辦事,使企業管理進一步走向規范化。

  2、加強學習,提高素質為有效提高員工技能,塑造多才干、復合型的員工,公司加強企業培訓工作的策劃性和針對性,組織員工進行業務、管理、法律、科技等多方面知識的學習和培訓。舉辦了《一體化管理知識講座》、《iso版標準實施要點講座》,進行計算機基本操作培訓,組織辦理試驗員崗位培訓、預算員崗位培訓、統計員上崗證培訓、安全主任培訓、項目經理安全輪訓等培訓,進一步提高了員工隊伍的綜合素質。為便于員工在工作與實踐中不斷學習,不斷思索,創出新意,保持企業的競爭優勢,8月,行政人事部摘錄了有關政府部門的政策導向、建筑企業的實務問題、建筑市場的現象等研討文章,匯編出版了《學習與思索》,員工人手一本,通過閱讀,從中學到一些有用的知識,在實際工作中得到運用。或通過這些文章,啟迪思維,開拓思路,立足本職,結合企業實際,為企業管理、為企業的發展多出幾個好主意,多想幾個好方法、好思路。

  3、全力以赴,材料試驗室通過國家實驗室認可和計量認證考核在總公司領導和指揮下,為確保公司早日通過國家實驗室認可與計量認證,試驗室全體人員加班加點地編寫質量手冊和程序文件,在各部室有關人員的共同配合協作下,加緊對質量體系實施試運行,通過了試運行內部審核和管理評審,獲得了《中國實驗室國家認可委員會認證證書》,為公司拓展業務,創造企業新的效益增長點奠定了基礎。

  4、為加強管理、規避風險,組織召開多種多樣、注重實效的管理會議總公司根據業務管理工作需要,召開了各部門開年座談會、團員青年座談會、律師聽詢會等各種會議,會議的及時性和務實有效性等得到員工們的一致認同。6月份,就“如何規避風險,加強施工管理”等專題召開了管理研討會,與會人員共同探討業務管理中的薄弱環節和解決問題的辦法和措施。會后收集研討文章共18篇,對研討文章作整理選編,采納應用其中可行的有實用價值的建議。

  年度經營目標計劃書 15

  一、政策目標:

  為貫徹公司圍繞市場、解放思想、適度調整、穩步改進、高質量、低消費、創收增效的精神,將公司內部競爭機制與市場競爭機結合起來。根據公司目前的實際情況,必須制定先進、合理、科學的管理體系,向程度化、規范化發展,實施全過程指標考核和扣除,使公司員工負責、指標、嚴格考核、獎懲和整個生產過程,實現上道工序負責下道工序的.目的;嚴格執行崗位定員、崗位定資、高浮動工資制度,迫使公司干部職工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭取指標,全面完成xx各項經濟指標共同奮斗。

  二、工資分配原則:

  公司員工以噸絲工資為基礎,接受指標考核,實行以崗定資、以質計件、以產計酬、多勞多得的原則。

  三、獎金分配與掛鉤:

  公司全體員工獎金與一、二車間三大指標掛鉤,計算一、二車間定崗人員平均獎金(滿負荷生產)的平均值。如果產量低于2.8噸(25天),非軋絲人員將不與三大指標掛鉤。只有軋絲工享受超產獎(超產獎基本工資不浮動)。

  除按內部指標掛鉤外,整理車間的獎金與一車間固定人員的平均獎金計算;除按內部指標掛鉤外,工廠絲綢復合組的工資和獎金與二車間的產量和消耗掛鉤,并按二車間固定人員的平均值計算。

  鍋爐車間設安全獎,人均(軟化工除外)20元。

  各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200%、150%計算。

  學徒期改為兩個月,生活費補貼標準仍執行原規定。第一、第二車間、整理車間新增學徒工,根據個人工作技術提前上崗,可計入計件工資計算,徒工工資由公司承擔;鍋爐、綜合、煮繭、包裝新人員實習半個月,徒工工資由車間承擔;非生產性新人員實習半個月,工資由公司承擔。

  四、協接監督原則:

  實施全過程質量監督考核,并履行簽字程序,上道工序負責下道工序,下道工序有權按標準驗收和反饋流入下道工序的半成品,拒絕不符合標準的半成品,并按程序向職能部門(生產部、實驗室)申請仲裁,按標準實施獎懲。

  五、爭先發展的原則:

  本世紀初,公司董事會根據現狀,從可持續發展的解決方案,充分醞釀和決定。

  1、繼續發揮主導作用,保持夏秋蠶繭收購,確保蠶桑基地穩定發展。

  2、有步驟地完成雙宮絲自動軋絲生產線的改造,做到有計劃、有落實。

  3、進一步做好財務工作,加快資金周轉率和利用率,使所有賬戶清晰,日清月結。

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