審計經理工作職責15篇(必備)
審計經理工作職責1
1、根據公司發展戰略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規章制度;
3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權執行,檢查公司業務處理的.規范性,并出具意見,發現問題及時上報處理;
4、負責集團公司及子公司的內部控制制度審計,對內控制度的執行情況進行跟蹤和分析,審查內控制度的有效性,并對內部控制薄弱環節提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現場審計,并撰寫審計報告;
6、監控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執行效率;
7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監督指導;
8、領導交辦的其它工作。
審計經理工作職責2
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設項目工程管理的真實性合法性規范性效益性進行監督檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據審計報告,監督檢查被審計單位的相關業務政策操作流程管理控制的'改進和調整,并及時做出合理的評價。
審計經理工作職責3
1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;
2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類咨詢項目;
3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、或獨立或協助高級經理及合伙人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;
6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;
7、完成領導分配的其他任務。
審計經理工作職責4
1、協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;
2、制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統籌完成審計項目;
3、執行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5、有一定的`工程審計經驗;
6、其他與審計條線內部相關的日常工作;
審計經理工作職責5
1、協助部門負責人對本公司及下屬各事業部子公司的財務收支財務預算財務決算資產質量和經營績效等有關經濟活動的.真實性合法性效益性進行審計和評價;
2、對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;
3、完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責6
1、根據公司經營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;
2、貫徹執行國家審計法規,制定適合本企業的審計規范和審計工作細則;
3、具體負責對公司內部、下屬公司經濟活動的.審計監督;
4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監督;
5、對財產、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監督;
6、審計財務部的會計報表;
7、對財務規章制度和內部控制制度進行檢查;
8、審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性。
審計經理工作職責7
1、負責建立和完善審計管理體系內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前事中控制及事后監督,發揮內控預警功能。
審計經理工作職責8
1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防范機制
2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。
3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;
4、建立并完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程
5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。
6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。
7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;
8、能夠提出切實可行的`審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、
審計經理工作職責9
1 建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向以控制為基礎以業務為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;
3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4 主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;
5 制定適合公司管理特點和審計需要的.開發審計應用審計內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;
6 常規審計前的系統調研審計風險評估審計關鍵提示及外部審計機構監管機構的對接和配合;
7 組織對IT組織戰略與架構實施審計,包含但不限于風險管理項目管理應用系統操作系統數據架構工程(可行性研究需求設計開發集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;
8 協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。
9 配合本部門同事完成年度審計任務;
10 領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責10
1、協助項目經理參與審計工作,收集和整理與工作有關的法律、法規、政策等文件
2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負責人,
3、保管項目資料,項目結束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,
4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題
5、按照公司要求按期發送工作日志
6、參加員工內部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業務能力
7、完成上級交辦的`其他工作
審計經理工作職責11
職責:
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的'內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
審計經理工作職責12
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的`規章制度行使其審計監督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;
6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;
7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經理工作職責13
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的.現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責14
1 擬定并制定審計計劃和審計預算;
2 組織實施財務審計管理審計和效益審計等;
3 擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5 督促審計結論和建議的落實;
6 負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責15
1、根據審計情況,收集相關的事實依據,編寫審計工作底稿
2、根據審計工作底稿,編寫相關的審計報告、整改意見及審計建議
3、對審計中發現的問題及時和相關人員進行溝通、確認
4、對被審計單位整改情況進行后續跟蹤
5、負責審計資料的`收集、整理、上報歸檔工作
6、完成領導交辦的其他工作
7、保守公司商業秘密
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