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財務會計崗位職責

時間:2021-07-13 12:48:24 工作職責 我要投稿

財務會計崗位職責

  財務會計的崗位職責包括按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

財務會計崗位職責

  篇一:財務會計崗位職責

  在總經理的領導下,具體負責公司會計的管理工作。

  一、日常帳務處理

  1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。

  2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

  3、根據會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。

  4、負責公司財務各項賬目的審核核算,認真審核財務收支原始憑證,帳務處理是否符合制度規定,做到帳目清楚,數字準確,結算及時。

  6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

  7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

  8、負責審核公司各部門的費用報銷業務手續。

  9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

  10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,并按照規定辦理銷毀報批手續。

  11、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,編制財務報表的工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。

  12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向總經理匯報工作。

  二、成本核算工作

  每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用周轉。

  (一)負責公司的成本核算

  1、整理各項費用并進行歸集和分配;

  2、做記賬憑證并登賬;

  3、月末對費用進行核算;

  4、統計各項費用的指標并上報總經理。

  (二)負責往來單位的往來核算

  1、接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,審核各項記錄;

  2、審核各業務部門轉交的發票及單據;

  3、登賬,記賬。

  (三)負責產品銷售核算

  1、核算各種規格產品品種銷售

  2、憑發票(收據)登記,記賬;

  3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況

  (四)負責有關報表的報送工作

  1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表;

  2、月底向總經理報送各產品成本明細表;

  3、月底報送各往來單位的往來款項。

  篇二:財務會計崗位職責

  一、主要職責與工作任務:

  1、起草公司的財務預算,檢查預算執行情況,負責公司財務分析工作,負責往來帳、銀行帳的對帳工作,負責職工工資發放,稅費代繳,負責的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表,負責公司會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行,保管財務票據,管理會計檔案。

  2、起草編制年度財務預算方案:根據當年經濟預測、公司年度經營計劃和上年度財務決算,并匯總和分析子公司的財務預算草案,編制公司年度財務預算方案,報上級批準;對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查,提出調整建議;建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型,以優化和控制財務結構;收集整理相關財務統計、分析資料;對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務分析,及時提供財務信息,為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見;對階段或者全年的經濟狀況進行分析,提交分析報告。

  3、負責往來帳、銀行帳的對帳工作:負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表;負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

  4、負責職工工資發放,稅費代繳:根據部門提供辦公

  室及領導審核的工資表,支付工資、補貼、津貼、獎金;根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅,辦理代扣費用款項,計算實發工資額。

  5、負責公司總部的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表: 審核各類原始憑證,制作記帳憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細帳、總賬;負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作;負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性;準備公司財務決算工作所需的財務資料;按月編制公司會計報表,對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明;參與公司會計決算工作,編制年度財務決算報表;負責會計報表的匯編、會審工作;負責編制年度合并會計報表,并進行相應調整事項的記錄處理。

  6、負責公司總部會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行:根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準,對不符合規定的憑證應退回處理;審核支票的領用手續和空白支票的管理;監督各項業務借款的報銷工作;審核庫存現金日報表,審核向部門外報送的各種報表;收集統計公司內、外稽查所需會計資料,對查找和了解到的情況負有保密責任;定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

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