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企業內審檢查表范本
對于內審員來說,企業內審檢查表是我們工作中經常用到的工具,yjbys小編下面為你整理了企業內審檢查表的范本,希望對你有所幫助。
企業內審檢查表范本1
XXX有限公司 內審檢查表 編號: NO: |
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涉及過程 |
管理評審 |
審核區域 |
管理層 |
審 核 員 |
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過程類型 |
責 任 人 |
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審核日期 |
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審核內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) |
涉及 條款 |
審核發現和不符合事項的描述 |
審核評估 |
||||||
1 |
過程的責任人是否明確?是否有能力執行? |
6.2 |
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2 |
過程的資源是否充足?是否能有效支持? |
6.3 |
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3 |
是否按策劃的`時間進行管理評審并保持記錄?(查管理評審記錄) |
5.6.1 |
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4 |
管理評審的輸入是否包括以下內容: ---質量方針適用和質量目標達成狀況 ---內外審核結果 ---顧客反饋(包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況) ---過程業績和產品的符合性 (包括QMS的所有要求及績效趨勢,不良質量成本報告) ---預防和糾正措施狀況 ---以往管理評審的跟蹤措施 ---可能影響質量管理體系的變更 ---改進和建議 ---現行和潛在市場失效分析,及對質量、安全、環境的影響 ---制造過程設計開發特殊階段的測量評價報告 (查管理評審記錄,持續改進案例,糾正/預防措施等) |
5.6 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 |
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5 |
管理評審的輸出是否與以下方面有關的任何決定和措施: ---品質管理系統及其過程有效性的改進? ---與顧客要求有關的產品的改進? ---資源需求? (查管理評審報告) |
5.6.3 |
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6 |
本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善? |
8.2.3 8.4/8.5 |
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企業內審檢查表范本2
XXX有限公司 內審檢查表 編號: NO: |
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涉及過程 |
生產計劃管理 |
審核區域 |
生產科、營銷科 |
審 核 員 |
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||||
過程類型 |
責 任 人 |
|
審核日期 |
|
|||||
審核內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) |
涉及 條款 |
審核發現和不符合事項的描述 |
審核評估 |
||||||
1 |
過程的責任人是否明確?是否有能力執行? |
6.2 |
|
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|||||
2 |
過程的資源是否充足,是否能有效支持? |
6.3 |
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3 |
是否充分確定顧客對產品的交付要求?(查顧客的樣品訂單/EMAIL/傳真) |
7.2.1 |
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4 |
是否對顧客的要求(包括與以往產品要求不一致的內容,)進行評審? |
7.2.2 |
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5 |
是否將顧客要求,結合本公司庫存,制定相應的銷售計劃,以明確生產任務,并及時下達到生產科? (查銷售計劃) |
7.5.1.6 |
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6 |
生產科是否根據銷售計劃編制相應的生產計劃,并下達到各班組? (查生產計劃) |
7.5.1.6 |
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7 |
生產計劃/流程的'編制是否體現定單驅動?是否能達到準時交付產品的要求? |
7.5.1.6 |
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8 |
是否實現100%的按期交付? (查訂單及發貨記錄等) |
7.5.1.6 |
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9 |
本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善? |
8.2.3 8.4/8.5 |
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