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退稅申請書15篇
在社會不斷進步的今天,申請書與我們不再陌生,正確運用申請書可以達到事半功倍的效果。那么相關的申請書到底怎么寫呢?下面是小編為大家整理的退稅申請書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
退稅申請書1
XX稅務局:
我公司為××(類型)企業,××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
20xx年x月x日
退稅申請書2
__稅局:
本公司****。因__年__月__日在申報稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。
請予核準。
特此說明!
******單位
__年__月__日
退稅申請書3
浦東新區國家稅務局:
茲有 (以下簡稱我司),對以下內容作出承諾:
1. 公司出口銷售業務均真實存在;
2. 倉儲物流均能有效控制;
3. 海關申報單、貨相符;
4. 收匯金額及時間均可控。
如有不符愿承擔一切相關法律責任!
附:1.海關等級評定截圖;
2.公司內部風險控制機制相關文件。
(公章) 法人(簽字)
退稅申請書4
我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經營范圍:____齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的`商品和技術除外)。
公司于____年____月____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。
我公司____年____月____日發生第一筆出口業務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請書5
國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因XXx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的`通知》(國稅發[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的有關規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。
某公司
申請日期:20xx年X月日
退稅申請書6
國家稅務局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經營范圍:xxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業代碼:xxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的.申報。
我公司xxx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xxx年月日
退稅申請書7
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的.發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請書8
XX國家稅務局城區稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協助辦理。
XXXXXX有限公司
XX年XX月XX日
退稅申請書9
XX國稅局:
我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據XX規定,我公司為免稅企業。
XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業經營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。
根據XX規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
XXXX公司(公章)
XX年XX月XX日
退稅申請書10
xxx稅局:
因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。
稅務登記類型:私營合伙企業
開戶行:xx銀行
銀行賬號:xxxxxxxx
特此說明!
此致
敬禮
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請書11
××稅務局:
我公司于20xx年度年終匯算中,全年應繳所得稅額××元,已預繳了××元,多繳××元,現申請退稅。
請給予批復!
××公司
年 月 日
退稅申請書12
XXXX稅局:
本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。
稅務登記類型:私營合伙企業
開戶行:銀行
銀行賬號:XXXX
特此說明!
XX單位
20xx年7月25日
退稅申請書13
編號:
xxxx海關:
根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。1.已繳稅款金額:
關稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..2.申請退稅理由:報關差錯3.申請退還金額:
關稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..4.申請人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號:xxxxxx7.大額支付號:xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯系人:xxxx
退稅申請書14
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。
____________公司
20____年____月____日
退稅申請書15
XX稅務局:
我公司為××(類型)企業,××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
年 月 日
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