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酒店采購(gòu)部月工作總結(jié)

時(shí)間:2022-11-11 08:47:18 酒店工作總結(jié) 我要投稿
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酒店采購(gòu)部月工作總結(jié)

  總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動(dòng)力,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?以下是小編幫大家整理的酒店采購(gòu)部月工作總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

酒店采購(gòu)部月工作總結(jié)

  一、2月份完成的主要工作

  1、完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購(gòu);

  2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂;

  3、召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì),安排春節(jié)物資供應(yīng)工作,保證不影響酒店正常經(jīng)營(yíng);

  4、經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查,并通過三家廢品收貨商報(bào)價(jià),確定酒店負(fù)一樓廢品收貨商;

  5、完成2月份餐飲餐料的市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場(chǎng)詢價(jià)工作;

  6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù);

  7、召開部門工作會(huì)議,傳達(dá)酒店會(huì)議精神,學(xué)習(xí)A模針對(duì)采購(gòu)部的相關(guān)文件,并將其認(rèn)真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。

  8、分類別召開各供應(yīng)商座談會(huì),著重聽取供應(yīng)商與酒店合作中存在的問題,并與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、制訂具體解決辦法;

  9、初步完善物資價(jià)格庫(kù)的信息,以熟悉掌握采購(gòu)物資價(jià)格動(dòng)態(tài);

  10、完成部門20xx年度目標(biāo)責(zé)任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經(jīng)營(yíng)分析等工作;

  11、完成PA保潔設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查及招標(biāo)邀請(qǐng);

  12、完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判;

  13、督促各部門按時(shí)提交3月份采購(gòu)計(jì)劃,以利于降低、控制采購(gòu)成本。

  二、3月份工作計(jì)劃目標(biāo)要求

  3月份餐飲餐料物資的市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作2日常物資的詢價(jià)及采購(gòu)3PA保潔設(shè)備的開標(biāo)及合同簽訂物資價(jià)格庫(kù)、供應(yīng)商檔案的健全

  4.各部門月計(jì)劃采購(gòu)

  5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  1、總則

  為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)員及庫(kù)管員進(jìn)行考核和管理。

  2、采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé):

  1)負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購(gòu)。

  2)對(duì)庫(kù)房的管理工作負(fù)責(zé)。

  3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

  4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

  5)對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

  6)對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

  7)對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。

  8)嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

  9)負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

  3、庫(kù)管員職責(zé):

  1)早盤查(點(diǎn)貨備發(fā))、晚清帳(當(dāng)日工作當(dāng)日完)。

  2)提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài),即時(shí)登報(bào)信息,直至合同完成、存檔。

  3)負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理事務(wù)。

  4)檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況。

  5)按規(guī)定收發(fā)物料。

  6)物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)位的籌劃與排放,

  7)填寫庫(kù)房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。

  8)配合盤點(diǎn)庫(kù)房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

  9)物料的搬運(yùn)和庫(kù)房廢次品的回收及保管。

  10)對(duì)來料來貨及時(shí)入庫(kù),儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

  11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

  4、流程:

  1)采購(gòu)流程:

  A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單

  B審批確認(rèn)C詢價(jià)、比價(jià)

  D采購(gòu)部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)

  E簽訂采購(gòu)合同

  F復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔

  2)付款流程:

  A在ERP內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單

  B采購(gòu)部經(jīng)理審核

  C副總經(jīng)理審批

  D財(cái)務(wù)部付款。

  3)收貨流程:

  A直發(fā):

  a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

  b.供貨方傳真提貨單

  c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

  d.銷售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)

  e.采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)

  f.銷售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)

  B轉(zhuǎn)發(fā):

  a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

  b.供貨方傳真或郵寄提貨單

  c.通知辦公室相關(guān)人員提貨

  d.提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù)

  e.采購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫(kù)手續(xù)

  4)收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程:

  a.催供貨方開具發(fā)票

  b.核對(duì)開票內(nèi)容

  c.錄入ERP

  d.將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

  5)出庫(kù)流程:

  a.庫(kù)管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫(kù)申請(qǐng)

  b.庫(kù)管員備貨并復(fù)核

  c.交辦公室發(fā)貨

  d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

  5、采購(gòu)管理制度:

  1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。

  2)建立、建全比價(jià)制度,保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

  3)建立客戶資料管理(表)冊(cè),新客戶開發(fā)一覽表,競(jìng)爭(zhēng)同行動(dòng)向一覽表,售后服務(wù)管理表。

  4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會(huì)上做總結(jié),并提出本周用款計(jì)劃。

  5)簽訂采購(gòu)合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時(shí)供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

  6)所有貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。

  7)采購(gòu)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)貨物的入庫(kù)手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后,及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。

  8)采購(gòu)部每月5日前,將上一月的采購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè)

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