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申請經費預算報告

時間:2022-08-06 13:51:13 經費預算 我要投稿
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申請經費預算報告

根據我院2011年“最佳團日”活動安排,現我專業根據院團委的指示精神,并結合本專業實際情況,策劃并組織開展書畫義賣活動,現初步擬定我專業的活動經費預算。其中“宣傳活動經費”(3項)計304元,活動前期準備經費(含“場地布置經費” 432元、“接待經費”300元、)計732元,“交通費用”186元,預算經費總計1222元。詳細如下:

申請經費預算報告

一:“宣傳活動經費”。計有3項共計334元,

1、宣傳條幅印制費用144元

——3條橫幅(按照每米6元計算),計有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共計24米:144元;

2、宣傳海報印制經費60元

——每份3元,共需20份,張貼地點:宿舍樓,學校人流量大處。

3、宣傳頁:100元

需求量1000張以上,單價0.1元左右,保守估計100元。

用于第一天預展在校宣傳發放,及對外發放。

4、請柬制作30元

主要用于邀請我院領導及其他院校書畫協會,社會名家前來 需求量20張(封面),10元。內層:20元。共計30元

二、活動前期準備經費。根據我院要求,并結合我專業實際,本著量力而行、量入為出,勤儉節約、花小錢辦大事,確保必須,確保重點等工作原則,我們提出預算如下。

主要項目為“場地布置經費”432元、“接待經費”300元、。預算經費共732元。

(一)場地布置經費(432元)

(二)、接待經費(300元)

三、交通費用(主要用于活動后期捐助):186元。 前往南里小學小學費用(6人)往計:(6+5)*6=66 反計:(15+5)*6=120

共計186元

以上活動經費、宣傳經費、活動前期準備經費、交通費用、共預算經費1222元。

以上經費預算是否符合實際,請予以審核撥付。

共青團西北大學職業技術學院

2011級會計電算化文2班團支部

2012年4月11日

申請經費預算報告 [篇2]

縣政府:

根據《山東省人民政府辦公廳關于編制林地保護利用規劃的通

知》(魯政辦字[2015]197號)要求,按照縣政府的統一部署和安排,及時成立了博興縣林地保護利用規劃領導小組,對我縣林地保護利用規劃工作進行了深入細致的研究。為便于工作的開展,特向縣政府申請辦公經費41.831萬元,用于業務培訓、野外就餐補助、租用車輛、購置軟硬件設備儀器等(詳見附表)。

以上申請,當否,請批示。

博興縣林業局

2011年5月6日

資金審批報告單

2011年4月6日

《博興縣林地保護利用規劃》物資儀器工具費用表

申請經費預算報告 [篇3]

衛生局:

財政局:

基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“2015年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加2015年度財政經費預算,報告如下:

一、 基本情況

全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放床位16張。

2015年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

2015年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

其中工資福利支出(含村衛生站7200元)201556元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。

二、 實際運行情況

1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用于支出的實際收入,即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。

2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(2015年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付周轉費用 4萬元。臨時性支出:規范化建設2.6萬元,中醫工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

三、 存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟

負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衛生事業的健康發展,特申請增加2015年度財政經費預算32萬元,望予批準! 特此報告

二0一0年十二月六日

申請經費預算報告 [篇4]

鎮政府:

據初步統計,我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右,其工作量大,任務重,根據市人普辦、市財政局聯合下發的《關于抓緊落實人口普查經費的通知》(仙人普辦[2015]3號)和市人普辦《關于第六次人口普查鎮級經費預算項目設定的意見》(仙人普辦

[2015]4號)文件精神,結合我鎮實際,特向鎮政府申請,要求按政策撥付(本行政區人口人均1.5元的預算)人普專項工作經費,以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下: 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的培訓(在市培訓2天) 20000元 6月—10月 2、普查小區劃分及地圖的繪制(430個小區) 5000元

3、宣傳費用 5000元

4、購買培訓資料費(450份) 7000元

5、普查登記草表的印制(12萬人) 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元

3、普查后的結果抽查 5000元

4、普查表的匯總 10000元

三、普查辦公費用 1、接待上級檢查 5000元

2、報送普查表的差旅費 5000元

3、普查各階段業務普查生活招待 5000元

4、打印費 15000元

四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共 33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。

五、普查后期的工作 1、到市集中錄入匯總 10000元

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元 總 計 170100元 西流河鎮統計組

二〇一〇年六月十七日

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