倉庫管理規章制度
倉庫管理制度
1.目的及適用范圍
為了規范公司物料流轉程序,實行訂單式生產,限額收發物料,使所有物料收發存管理做到有據可依,有章可循,配合公司做好物流成本控制。
本程序適用于******有限公司。
2.術語和定義
無
3.管理職責
3.1 生產部:訂單的評審接單,生產計劃的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。
3.2 采購部:負責供應商的開發與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催;原材料和產成品的收、發、存管理,安全庫存量缺料報警。
3.3 設計部:產品結構(BOM)清單制作。
3.4 品管部:
負責進料(IQC)、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態和責任的判定。
負責對本控制程序的執行情況進行督導管理與考核。
4.管理程序
4.1采購原材料進倉程序
4.1.1采購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期,合理安排采購計劃并下單,采購員下《采購訂單》時必須注明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況,并送一聯審批后的《采購訂單》到相關倉管員,以便倉管員安排收貨時間和庫容。
4.1.2供應商送貨到公司后,倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物,包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等,經核對無誤,暫收于品質待檢區,并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。
4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果后,根據檢驗結果,合格品堆放于定置管理區,并建立物料標識卡《存卡》標識清楚,辦理進倉手續。
4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。
倉庫管理制度
1.目的及適用范圍
為了規范公司物料流轉程序,實行訂單式生產,限額收發物料,使所有物料收發存管理做到有據可依,有章可循,配合公司做好物流成本控制。
本程序適用于******有限公司。
2.術語和定義
無
3.管理職責
3.1 生產部:訂單的評審接單,生產計劃的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。
3.2 采購部:負責供應商的開發與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催;原材料和產成品的收、發、存管理,安全庫存量缺料報警。
3.3 設計部:產品結構(BOM)清單制作。
3.4 品管部:
負責進料(IQC)、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態和責任的判定。
負責對本控制程序的執行情況進行督導管理與考核。
4.管理程序
4.1采購原材料進倉程序
4.1.1采購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期,合理安排采購計劃并下單,采購員下《采購訂單》時必須注明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況,并送一聯審批后的《采購訂單》到相關倉管員,以便倉管員安排收貨時間和庫容。
4.1.2供應商送貨到公司后,倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物,包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等,經核對無誤,暫收于品質待檢區,并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。
4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果后,根據檢驗結果,合格品堆放于定置管理區,并建立物料標識卡《存卡》標識清楚,辦理進倉手續。
4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。
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